同學(xué)你好,還有發(fā)票做賬的,是不能在企業(yè)所得稅前抵扣的。要調(diào)增。
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師就是租賃行業(yè)除了最開始買的時候有成本 后面都是發(fā)人工費(fèi) 這個成本還是不知道怎么算 原來的公司還在 是這種情況,是吊籃租賃公司,買這個設(shè)備是一般納稅人那個公司,另外她們又重新成立了一個小規(guī)模,用來開票,然后我把這個小規(guī)模核定了,因為沒有成本票,現(xiàn)在做賬就只有開出去的發(fā)票,其他什么都沒有了 已經(jīng)有好幾個月了,我最近打算把他們家做賬 銀行流水我也從來沒有去拖過[破涕為笑] 那這種怎么弄呢 老師
老師,我們是去年9月份才成立的一般納稅人企業(yè)。由于老板產(chǎn)業(yè)多,當(dāng)時這邊的成立和收單那些都是由老板另一個公司的會計兼著,所以一直沒有建賬,這公司也一直沒有開發(fā)票,到現(xiàn)在對公的只有兩筆收入,一筆訂金一筆全額貨款,還都是去年的。直到這個月的稅費(fèi)申報都還是全部零申報(包括費(fèi)用都是0)。我想請教老師,如果現(xiàn)在開賬的話,是不是要從去年9月份開始開?但是這樣的話,報表就有變動了,起碼有費(fèi)用了,那申報的報表就不對了,如果年報的時候更正報表,會不會產(chǎn)生滯納金或者行政處罰那些費(fèi)用?我能不能從3月開始立賬戶,請教老師我該怎么做。
老師,下午好。老板成立一個公司,從事食品加工的。去年注冊的公司,去年都是零申報。然后今年想開始建賬,之前購買的空調(diào),加工的設(shè)備,都是沒有正規(guī)發(fā)票。食品的原材料是生豬肉,然后購買豬肉都是個體戶。人家都沒有正規(guī)稅票,只有送貨單。什么都不要正規(guī)稅票,這樣能便宜些。也不去銀行開基本戶。這樣的情況怎么幫他做賬?
老師,早上好。老板成立一個公司,從事食品加工的。去年注冊的公司,去年都是零申報。然后今年想開始建賬,之前購買的空調(diào),加工的設(shè)備,都是沒有正規(guī)發(fā)票。食品的原材料是生豬肉,然后購買豬肉都是個體戶。人家都沒有正規(guī)稅票,只有送貨單。什么都不要正規(guī)稅票,這樣能便宜些。也不去銀行開基本戶。這樣的情況怎么幫他做賬?
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價計征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購買價還是房產(chǎn)凈值(即:買價-累計折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進(jìn)項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我知道,現(xiàn)在問的是怎么開始建筑,都是0開始嗎?是不是先盤點(diǎn)資產(chǎn),負(fù)責(zé),老板投資的錢錄入賬目的期初數(shù)呢?
不是以0開始。先做清產(chǎn)核資,確定好期初數(shù),然后開始新賬。
老板投入的錢,需要做期初數(shù)。
核算的數(shù)據(jù)也沒有票據(jù)的,直接錄入數(shù)據(jù)。這樣可以嗎?
可以。沒有票據(jù),但是應(yīng)有依據(jù),比如盤點(diǎn)后,股東們、管理層及相關(guān)人員都認(rèn)可就可以。