你好 可以的,后續(xù)是可以轉(zhuǎn)為實收資本的
老師 請問公司剛成立,對公賬戶開之前都是老板個人賬戶支付,可以做成其他應付款嗎,老板投資了一些舊設備,沒有發(fā)票,能做成實收資本嗎
老師,,之前老板有墊付工資費用,有個付給個人的報銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應收款-個人,貸:銀行存款,,但是其他應收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應付款法人 貸:其他應收款-個人嗎?把賬做平嗎
公司開辦期銀行公戶沒有辦理好,法人私人賬戶代收投資款,然后對外進行付款,等公司賬戶辦理好之后將剩余投資款轉(zhuǎn)回,賬務上法人收到投資款時借其他應收款 貸實收資本 ;對外付款時借相應費用科目,貸其他應收款 ;轉(zhuǎn)回投資款時借銀行存款,貸其他應收款;麻煩老師看看有沒有問題
企業(yè)前期籌備開店,公司還沒工商登記,公戶沒有,前期老板墊款支付裝修款,賬務處理是,公司向老板借款,其他應付款,然后其他應付款轉(zhuǎn)實收資本可以嗎
公司剛開始籌備,老板投入資金轉(zhuǎn)入公戶用于裝修費用,這筆款項可以不用做實收資本計入其他應付款嗎?
老師認繳制計提盈余公積嗎
以前年度掛賬的暫估應付款(沒有具體掛賬單位名稱)應該如何處理?好幾年了
通訊費做到工資合并,算交個稅,員工福利費是單獨計稅還是合并到工資里一起算個稅
合并報表都合并哪些呀?譬如利潤表,是不是收入、成本、銷管財費用 都需要相加!匯總后,再按利潤表的勾稽關系算最終的利潤???
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時要填寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額多少股,這個如何填?章程上也沒有說總共有多少股啊 。還有股權(quán)原值是不是就是認繳資金額?相關合理稅費填多少呢 ?
老師,今天(6月3日)我紅沖了3張5月的發(fā)票,又立即重開了3張新的。(金額沒錯,備注欄要修改) 那我5月做賬 主營業(yè)務收入包含這3張被紅沖的發(fā)票嗎?
交通費實報實銷,入賬怎么做,不屬于福利費吧,
老師,小規(guī)模期間簽訂的合同,現(xiàn)在想升為一般人,那可以取得13%的票嗎
你好老師 比如我這個月進項發(fā)票稅額是1萬 銷項稅額是2萬 這樣就需要交稅了 但是我有兩三年前的進項發(fā)票可以抵扣8000 我想下月勾選抵扣 這樣我只要交2000元的稅 那這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做 ?
我們進貨價格4900含稅,如果銷售出去對方不要票,網(wǎng)上說不低于不含稅價格出售才不虧,我買資金出去了4900,如果售價就是進價里的不含稅金額4336,我才流入資金4336元,從現(xiàn)金流怎么理解這個不虧呢?
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