該4萬,可沖減固定資產(chǎn)成本,可計入營業(yè)外收入
您好老師,施工單位甲方和代理方共三方,我方是代理方,我方開發(fā)票給施工單位,開票抬頭是甲方,我方怕甲方不給付款,讓施工單位先繳納現(xiàn)金墊付,后把發(fā)票給甲方,待甲方付款后,我方再退款給施工方,問題是甲方是多單位,施工方也是多個人,開票金額都一樣,也就是N個人干了N個甲方的活,現(xiàn)在是50個人都開票面值200,銀行收款不一定是立刻馬上打款啊,可能需要一段時間,我都對應不上哪筆是哪個施工單位的,沒有辦法退款了,金額都一樣,而且這個活還源源不斷,不能說等半年以后所有的活全完了,盤點退款,現(xiàn)在多個施工方干多個甲方的情況,如果處理退款,我表達的清楚嗎?還有開發(fā)票收現(xiàn)金分錄,現(xiàn)在退款分錄。謝謝老師
老師請教個問題,單位買車比如30多萬,對方開票也是三十多萬,現(xiàn)在國家補貼四萬,對方又給我單位打四萬,沒有票,就說國家補助這個賬應該咋處理???謝謝
老師您好,我們單位是做養(yǎng)老院看護的,下面還有中醫(yī)診所。診所外包給第三方經(jīng)營,每個月我們拿10%點,其余第三方找發(fā)票來走賬?,F(xiàn)在問題是一年100多萬的收入,第三方每次拿技術服務費的發(fā)票開取錢,1月份就開了28萬,剩下還有50-60需要走賬,怕有風險,對方開什么發(fā)票合適呢,分月進行嗎?另外去年他們沒報人工成本,國稅局扣了很多所得稅(匯算清繳時想拿回來一部分),我是不是可以讓他走個5*4=20來萬的勞務費(簽個合同),這樣操作合理嗎,還是有什么更好的建議,敬向老師請教,比較急,謝謝??!
老師,首先,我發(fā)的圖片里這家建筑公司在企查查里是經(jīng)營異常,但是呢,奇怪,這家公司中標了,就是村里有幾個山頭,需要鏟平,他就承包了,后期是做汽車城的,現(xiàn)在的問題是,這個異常公司想合理避稅,因為是中標的,然后私賬這條路行不通,對方也就是村里要一次性打140萬過來,我建議是多開家公司,賬從兩家公司上走,那么一年不超過120萬免增值稅嗎,然后老板說這個是中標的,中標的是什么單位,就要用什么單位,可能行不通,這個我就不懂了,行不行得通我就不懂了,還有一個問題,如果一次性打過來140萬,是不是可以分期開票,一個月不超過10萬免增值稅,是不是可以先做預付款,然后分期開票,這樣的操作可行嗎,然后企業(yè)所得稅,這個月140萬,預繳是140*0.25=35萬,這個季度預繳是25%的吧
老師,首先,我發(fā)的圖片里這家建筑公司在企查查里是經(jīng)營異常,但是呢,奇怪,這家公司中標了,就是村里有幾個山頭,需要鏟平,他就承包了,后期是做汽車城的,現(xiàn)在的問題是,這個異常公司想合理避稅,因為是中標的,然后私賬這條路行不通,對方也就是村里要一次性打140萬過來,我建議是多開家公司,賬從兩家公司上走,那么一年不超過120萬免增值稅嗎,然后老板說這個是中標的,中標的是什么單位,就要用什么單位,可能行不通,這個我就不懂了,行不行得通我就不懂了,還有一個問題,如果一次性打過來140萬,是不是可以分期開票,一個月不超過10萬免增值稅,是不是可以先做預付款,然后分期開票,這樣的操作可行嗎,然后企業(yè)所得稅,這個月140萬,預繳是140*0.25=35萬,這個季度預繳是25%的吧
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權,動產(chǎn)/合同生效設立,登記對抗 不動產(chǎn)/登記設立,登記生效,登記對抗 這個對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補充一下
幫我看一下這個怎么操作
老師好,我們有一筆服務費,上個月就已經(jīng)給對方開票了,但是人工成本這個月才拿來報銷,這種收入記在上個月成本記在這個月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費里就行了?但是那個服務費的收入就沒有對應的成本了。
工會經(jīng)費交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
履行建設工程施工合同,消耗的建筑材料是不是應該計入“工程物資”而不是“原材料”,請老師解答
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的。8月4日支付6月份的倉儲費。對方給的是專票,這張單專票可以抵8月份的稅嗎?
錯過的這個直播,去哪里看回放?
老師好,公司是8月1日成為一般納稅人的,員工7月份出差的住宿票發(fā)票日期開的是8月4日,但實際上是7月份出的差,這張票這個月可以抵稅嗎?
老師好,我們是8月1日成為一般納稅人的。員工7月份出差的火車票,現(xiàn)在才拿過來報銷,這張7月的火車票可以抵稅嗎?
老師,不用做其他收益嗎?謝謝
不用做其他收益,可直接營業(yè)外收入