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增值稅是銷項稅額-進項稅額(抵扣聯(lián))=應交增值稅稅額,。 那么 那個增值稅價稅合計的記賬聯(lián)是抵成本嗎,

2023-03-03 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-03 11:43

那個進項增值的不含稅金額抵成本

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快賬用戶8815 追問 2023-03-03 11:44

奧明白了謝謝老師,

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齊紅老師 解答 2023-03-03 11:44

不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!

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快賬用戶8815 追問 2023-03-03 11:45

對了主營業(yè)務收入,金額,也是不含稅金額嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-03 11:46

是的,營業(yè)務收入,金額,也是不含稅金額

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快賬用戶8815 追問 2023-03-03 11:47

然后就是營業(yè)不含稅收入金額 -成本(進項不含稅金額)=應交所得稅金額 是吧

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快賬用戶8815 追問 2023-03-03 11:48

還要減去一些費用吧

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齊紅老師 解答 2023-03-03 11:48

按利潤表上的項目計算,沒那么簡單哈

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快賬用戶8815 追問 2023-03-03 11:49

好吧,最近讓外賬報稅的,我了解一下具體利潤表在他那里

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齊紅老師 解答 2023-03-03 11:51

嗯嗯,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!

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那個進項增值的不含稅金額抵成本
2023-03-03
您好,不是,只是買入環(huán)節(jié)負擔的增值稅。賣出時金融商品交易一般按照賣出-買入的差價繳納增值稅。
2022-03-05
你好是的,你說的是正確的
2024-05-30
同學你好 這個不對 應該是進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2025-05-19
您好,是這個公式,最后的話,你應該是減去了,這個是
2025-06-14
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