那個進項增值的不含稅金額抵成本
這個增值稅額可以抵扣 怎么理解抵扣 增值稅額=銷項稅額—進項稅額 那么現(xiàn)在這個增值稅額不就是相減的結(jié)果嗎 不應該還要交這個相減之后的增值稅嗎
增值稅是銷項稅額-進項稅額(抵扣聯(lián))=應交增值稅稅額,。 那么 那個增值稅價稅合計的記賬聯(lián)是抵成本嗎,
老師,關(guān)于增值稅那么多科目我分不清, 應交增值稅(進項稅額、銷項稅額抵減、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出多交增值稅),另外還有 :未交增值稅、待抵扣進項稅額、待認證進項稅額、待轉(zhuǎn)銷項稅額、增值稅留抵稅額,請問我要學習這些是在哪位老師的課里可以學到?
老師,本月申報增值稅,銷項稅額是376209.94,簡易稅額是172741.34,那合計應交就是544581.46元,進項抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預繳17448.71,那我應交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對吧,為啥這個簡易計稅的稅額就不能抵扣呢
老師,本月申報增值稅,銷項稅額是376209.94,簡易稅額是172741.34,那合計應交就是544581.46元,進項抵扣是492617.86,轉(zhuǎn)出607.84,預繳17448.71,那我應交增值稅不就是544581.46-492617.86+607.84-17448.71對吧,為啥這個簡易計稅的稅額就不能抵扣呢
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
奧明白了謝謝老師,
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!
對了主營業(yè)務收入,金額,也是不含稅金額嗎
是的,營業(yè)務收入,金額,也是不含稅金額
然后就是營業(yè)不含稅收入金額 -成本(進項不含稅金額)=應交所得稅金額 是吧
還要減去一些費用吧
按利潤表上的項目計算,沒那么簡單哈
好吧,最近讓外賬報稅的,我了解一下具體利潤表在他那里
嗯嗯,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!