你好!可以的,可以抵減。
?老師您好,我想請問一下中國企業(yè)的中國員工,在境外本企業(yè)的全資子公司取得的收入,需要繳納個稅嗎?公司應該怎么處理代扣代繳個稅?
咨詢個問題,我們有家新開的公司,是一家境外公司的國內(nèi)子公司,現(xiàn)在國內(nèi)這家基本戶已開好,現(xiàn)在銀行說讓境外這家母公司以支付服務費的形式把錢打進來,那么國內(nèi)這家公司收取的款要做收入嗎,交增值稅和所得稅嗎?謝謝
老師,我想問一下,一家公司,新成立的,沒有員工,所以只能用法人來報個稅,法人是境外的,我在做人員信息采集時候,有個入境時間,和離境時間要填,可是法人沒有來境內(nèi),我該怎么填呢
境外所得的抵扣:甲公司2020年度境內(nèi)應稅所得為300萬元;來源于境外分支機構(gòu)的應稅所得為150萬元(人民幣,下同),該項所得在境外已繳納企業(yè)所得稅稅額40萬元。已知:甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,已預繳企業(yè)所得稅稅款30萬元。上一年度還有4萬元的境外應納稅額未抵扣。甲公司匯算清繳2020年企業(yè)所得稅時,應補繳的稅款為多少萬元。你好,請盡快幫我計算,加急!
境外所得的抵扣:甲公司2020年度境內(nèi)應稅所得為300萬元;來源于境外分支機構(gòu)的應稅所得為150萬元(人民幣,下同),該項所得在境外已繳納企業(yè)所得稅稅額40萬元。已知:甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,已預繳企業(yè)所得稅稅款30萬元。上一年度還有4萬元的境外應納稅額未抵扣。甲公司匯算清繳2020年企業(yè)所得稅時,應補繳的稅款為多少萬元。加急!老師可以直接回答嗎?我只能看得到一部分
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬預付款收不回來發(fā)票,有啥后果
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務局先補交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個工作日的匯率進行結(jié)轉(zhuǎn),借應收賬款美元戶0.01,在財務費用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會計分錄與金額該怎樣填寫
沒有實際業(yè)務,找進項發(fā)票進來公戶付款過賬,然后對方扣除稅點返回個人賬戶,怎樣做會計處理
請問老師電子稅務局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
境外繳納個稅稅款可以全額抵減境內(nèi)應納稅所得額還是抵減應納稅額呢
你好!這個是稅額,應納稅額
老師,那這個政策適用大陸居民在臺灣取得收入的情況嗎
你好!是的。港澳臺都算
好的,謝謝老師解答
你好!不用客氣的了