同學你好 是什么發(fā)票

老師,我們食品廠買的菜做包子,對方給開的免稅發(fā)票,這個可以計算抵扣嗎
老師,我方是購買方,對方20年12月給我發(fā)開票開錯了,但我方未認證,我現在把發(fā)票退給對方后,對方需要紅字發(fā)票,然后開正確的給我,請問這種情況,他們會把紅字發(fā)票也給我還是只給我正確的發(fā)票。
老師好,對方公司2022年4月給我們公司開的發(fā)票(普票,稅率是3 )但是后來政策出來之后普票不是免稅的嗎 這樣的話,對方紅沖這張發(fā)票,把紅沖的發(fā)票和正確的免稅發(fā)票開出來給我 們就可以了吧 怎么對方現在一直問我們要那個開了稅率的發(fā)票呢
請問老師,這張運輸發(fā)票,稅率為什么有免稅,還有3%的稅率,開具的稅率正確嗎?
在網上購買了一些水杯,對方給開的增值稅普通發(fā)票稅率顯示免稅,對方說他們是小規(guī)模納稅人,這么開票正確嗎
我不想沖進項只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費用-招待費393539.83借:進項稅51169.17貸法人
借:管理費用-招待費393539.83借:進項稅51169.17貸法人
你好老師我請教你一個問題,有一筆業(yè)務招待費借393539.83進項稅51160.17貸法人,進項抵扣了,但是費用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經達到可使用狀態(tài)。裝修費沒齊全且沒竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬,目前只收到300萬發(fā)票,還剩200萬未收到發(fā)票且未付款??梢园凑?00萬的基數去攤銷嗎?
老師,我們是上個月才下來的營業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務局就可以嘛
選項D應該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經營所得? 這車(所有權)是岀租車經營單位的呀
老師我月末應該怎么結轉增值稅呀,我們是采購商品后再批發(fā)賣出去,當月不會所有的都賣出去呀,我采購和配送的時候都做應交稅費的銷和進了。
是這個您看下 這個可以嗎
同學你好 蔬菜流通環(huán)節(jié)免稅