您好,用于加工產(chǎn)品,可以根據(jù)買價(jià)計(jì)算抵扣。

老師,我們食品廠買的菜做包子,對(duì)方給開的免稅發(fā)票,這個(gè)可以計(jì)算抵扣嗎
老師,食品企業(yè)買的蔬菜,加工包子等,收到的免稅發(fā)票是可以按10%計(jì)算抵扣是吧,對(duì)方發(fā)票是必須開清單明細(xì)嗎?菜樣多比較瑣碎
老師,我們食堂買了1000的調(diào)味品,對(duì)方這次給開了專票,這個(gè)我們進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣吧?
從免稅的種植苗木公司那買的苗木,對(duì)方給我們開的免稅的發(fā)票,我們向外賣稅率多少?對(duì)方給開的免稅的發(fā)票,我們可以按多少計(jì)算抵扣?
老師,我想問一下,我們公司食堂買菜是市場(chǎng)的一個(gè)菜攤老板送來的,但是他的發(fā)票是以個(gè)人名義在稅局代開的那種自產(chǎn)自銷免稅的發(fā)票,請(qǐng)問我們收到這種發(fā)票可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,對(duì)公賬戶毎筆交易的手續(xù)費(fèi)是每次憑證一起做?還是月底一次性一張憑證合計(jì)做?
一般納稅人報(bào)表上得上期留抵和賬上什么科目核對(duì)
老師,下邊是我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍,可以開發(fā)票里邊的這個(gè)項(xiàng)目么?
老師我們是貨運(yùn)代理公司,上游車隊(duì)開過來的票是9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也要開9個(gè)點(diǎn)出去,如果其中有些費(fèi)用,稅法上是允許開6個(gè)點(diǎn)的,但車隊(duì)統(tǒng)一是以運(yùn)輸費(fèi)形式開給我們,全部9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也必須開9個(gè)點(diǎn)?
老師你好請(qǐng)問:公司23年開票接近兩百萬,所屬期23年11月和12月才開始申報(bào)工資,這兩月工資申報(bào)一模一樣如圖共64.8萬。沒買社保沒走公戶對(duì)稅局說的是現(xiàn)金發(fā)工資,稅局專管員說要部分工資要調(diào)增,讓我們準(zhǔn)備勞動(dòng)合同等證明工資真實(shí)性來反駁他的質(zhì)疑,這個(gè)應(yīng)該如何處理好呢?
來事,A合伙人投資100萬,B合伙人投資100萬,C合伙人投資100萬,D合伙人投資100萬。合伙成立一個(gè)合伙公司。這個(gè)合伙公司用400萬投資E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤資。所以從合伙公司從E股份有限公司撤回A合伙人25%的份額,撤回120萬。然后A再?gòu)暮匣锲髽I(yè)撤資。這寫操作都涉及哪些稅。按哪些稅目交稅。
一般納稅人輔導(dǎo)期管理設(shè)置是由辦稅廳操作還是稅源單位稅收管理員操作呢
老師 問一下,我們這個(gè)月11.1號(hào)開始變?yōu)橐话慵{稅人,我們十月份還沒付款的業(yè)務(wù),能讓供應(yīng)商開專票嗎?
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
管家婆工貿(mào)版T3 BOM單設(shè)置了耗用量,實(shí)際領(lǐng)用只能按設(shè)置的耗用量來領(lǐng)嗎?如是實(shí)際耗用與設(shè)置的不一致怎么處理,請(qǐng)樸老師幫忙解答


好噠,是10%計(jì)算抵扣吧?
加工生產(chǎn)適用13%稅率的產(chǎn)品,按10%計(jì)算抵扣
是按普票上不含稅金額算10給點(diǎn)嗎
你取得的時(shí)候免稅發(fā)票,直接按金額乘以10%
嗯嗯,知道了,謝謝您!
不客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快!