你好 按 10萬(wàn)不含稅交增值稅? ??
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購(gòu)入價(jià)值98000元,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,折舊計(jì)提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購(gòu)置了一輛新車20萬(wàn)元,4000元打到了公司賬面上。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做處置固定資產(chǎn)的賬呢?具體賬務(wù)處理分錄,這4000元應(yīng)該交多少稅
2017年我司購(gòu)買了一輛轎車,當(dāng)時(shí)抵扣了17%的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在處置該轎車,收款10萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這10萬(wàn)應(yīng)該怎么繳納增值稅呢?按照什么繳納呢?
老師,這個(gè)題的1327433.63和172566.37怎么算的呀2022年,某品牌轎車生產(chǎn)公司銷售給泰山汽車貿(mào)易公司轎車300輛,單價(jià)(不含增值稅)為10萬(wàn)元,適用增值稅稅率為13%,泰山汽車貿(mào)易公司按發(fā)票開(kāi)具的價(jià)款3000萬(wàn)元、增值稅390萬(wàn)元計(jì)3390萬(wàn)元全額付款,并于當(dāng)年將這300倆轎車全部出售,年末,收到該品牌轎車生產(chǎn)公司的返利資金150萬(wàn)元,該品牌轎車生產(chǎn)公司支付返利資金時(shí),按規(guī)定開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票。試設(shè)計(jì)該品牌轎車生產(chǎn)公司支付返利資金和泰山汽車貿(mào)易公司收到返利資金的會(huì)計(jì)處理方法。(1)該品牌轎車生產(chǎn)公司支付返利資金的會(huì)計(jì)處理方法:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1327433.63應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)172566.37貸:銀行存款1500000
題目完整,請(qǐng)問(wèn)1327433.63和172566.37怎么算的2022年,某品牌轎車生產(chǎn)公司銷售給泰山汽車貿(mào)易公司轎車300輛,單價(jià)(不含增值稅)為10萬(wàn)元,適用增值稅稅率為13%,泰山汽車貿(mào)易公司按發(fā)票開(kāi)具的價(jià)款3000萬(wàn)元、增值稅390萬(wàn)元計(jì)3390萬(wàn)元全額付款,并于當(dāng)年將這300倆轎車全部出售,年末,收到該品牌轎車生產(chǎn)公司的返利資金150萬(wàn)元,該品牌轎車生產(chǎn)公司支付返利資金時(shí),按規(guī)定開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票。試設(shè)計(jì)該品牌轎車生產(chǎn)公司支付返利資金和泰山汽車貿(mào)易公司收到返利資金的會(huì)計(jì)處理方法。(1)該品牌轎車生產(chǎn)公司支付返利資金的會(huì)計(jì)處理方法:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1327433.63應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)172566.37貸:銀行存款1500000
老師,我們公司2021年買了一輛二手車,收到的是二手車市場(chǎng)開(kāi)具的發(fā)票,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的,現(xiàn)在把這輛車買了該按什么繳納 增值稅
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問(wèn)用什么稅率計(jì)算呢
按當(dāng)時(shí)購(gòu)買的17% 還是現(xiàn)在的13% 或是我們是一般納稅人6%
。現(xiàn)在是按13%的稅率計(jì)算。
那需要繳納的增值稅就是 (10萬(wàn)/1.13)×13% 是這個(gè)意思嗎
是的,這樣計(jì)算是正確的。
好的謝謝老師
不客氣,問(wèn)題,解決請(qǐng)考。
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