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錄別的會計交接的期末余額,合同結(jié)算417844在貸方,他的合同履約在成本類,而我錄的合同履約在資產(chǎn)類,只有借方余額,這個我該咋填? 問題二,他的合同資產(chǎn)417844,合同結(jié)算417844,我感覺我把417844在借方填成負數(shù) 就試算平衡了,還有,這兩個數(shù)字如果都不填,也平衡了,這究竟咋回事呀,那我是錄還是不錄,該怎么錄。

錄別的會計交接的期末余額,合同結(jié)算417844在貸方,他的合同履約在成本類,而我錄的合同履約在資產(chǎn)類,只有借方余額,這個我該咋填?
問題二,他的合同資產(chǎn)417844,合同結(jié)算417844,我感覺我把417844在借方填成負數(shù) 就試算平衡了,還有,這兩個數(shù)字如果都不填,也平衡了,這究竟咋回事呀,那我是錄還是不錄,該怎么錄。
2023-03-02 08:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-02 08:25

您好,合同結(jié)算您當做備抵科目即可

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快賬用戶3377 追問 2023-03-02 08:37

老師可以詳細一點嗎,這樣說,我還是不懂,我還是小白,剛?cè)胄?

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齊紅老師 解答 2023-03-02 08:38

您好,就是借貸方都錄入相同金額

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快賬用戶3377 追問 2023-03-02 08:54

那我這個期末余額,合同資產(chǎn)和合同結(jié)算還錄不錄?如果不錄,有影響嗎?如果錄入,合同資產(chǎn)本身在借方還好說,但合同結(jié)算余額上個會計記在貸方,但我的合同結(jié)算在資產(chǎn)類,只有借方余額,那我錄成負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-02 08:57

您好,錄,但是合計凈額是零

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齊紅老師 解答 2023-03-02 08:57

您好,不錄沒有體現(xiàn)真實業(yè)務

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快賬用戶3377 追問 2023-03-02 09:15

好的,謝謝老師

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快賬用戶3377 追問 2023-03-02 09:16

合同結(jié)算我可以在借方錄負數(shù)哈

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齊紅老師 解答 2023-03-02 09:21

您好,是可以的,沒問題

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您好,合同結(jié)算您當做備抵科目即可
2023-03-02
你好,同學。 合并報表 ,是母公司長期股權(quán)投資和子公司的所有者權(quán)益要進行抵消處理的。
2021-04-11
您好,同學。初始數(shù)據(jù)錄入要按照對方給的科目余額表的數(shù)據(jù)錄入。表里的借方累計和貸方累計指的是公司開業(yè)到移交給你的上個資產(chǎn)負債表日的數(shù)據(jù)(如果公司賬務按期處理的話)。當年1月份開始截止到當前的是本年累計。會計科目如果確定以后不會用的可以刪除,留下也沒什么影響,科目余額表可以設(shè)置不顯示沒有發(fā)生額的科目。財務報表有統(tǒng)一的格式,沒有發(fā)生額不填就可以了。
2020-09-10
那你這如果應交稅費,增值稅總的二級余額是一致的就沒問題的。 貸方余額是要交的稅,借方就是留抵的金額。你是按總的二級是否正確來分析
2020-10-06
同學你好,1、預交是在項目所在地,需要開發(fā)票時,開會產(chǎn)生預交,這個和正常申報的沒有直接關(guān)系,你總部該正常申報的就正常申報好了;2、在機構(gòu)地正常申報;3、考慮比例,是因為腦子里面想到的是相關(guān)成本這塊吧,實際支付款項的,按實際來處理;4、如果約束對方開票按要求開發(fā)票,建議和對接項目人員溝通好,見票再支付相關(guān)款項,如果票給的不合格,就不會付款的;
2021-07-31
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