您好!資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額大概是埴錯(cuò)了,這是萬(wàn)元單位
老師,我這邊需要更改19年企業(yè)所得稅匯算清繳,稅局打電話說(shuō)多繳5000多,不退稅就需要更改報(bào)表。求請(qǐng)教!這邊著急改,麻煩老師告知一下,我怎么填,哪個(gè)數(shù)據(jù)填哪里,這里面的數(shù)據(jù)是一個(gè)老師發(fā)的,我不知道填到哪里。
老師好,我近期在申報(bào)個(gè)稅匯算清繳時(shí)顯示有經(jīng)營(yíng)所得稅6萬(wàn)扣除,個(gè)稅就沒(méi)這6萬(wàn)了,結(jié)果需要補(bǔ)稅3000多,我想問(wèn)下怎么查詢自己這6萬(wàn)的經(jīng)營(yíng)所得稅,怎么申請(qǐng)去除,需要去哪里申請(qǐng)去除
你好,我有問(wèn)題想咨詢一下,2020年個(gè)稅匯算清繳重新作廢申報(bào)了,之前沒(méi)填房貸,現(xiàn)在作廢申報(bào),但是里面收入什么的不是得手填嗎,2020年有年薪,正常是單獨(dú)計(jì)稅,但是現(xiàn)在選不了這個(gè)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)有什么辦法解決嗎?年薪這個(gè)應(yīng)該怎么操作,按單獨(dú)計(jì)稅是不交稅的,現(xiàn)在選不了單獨(dú)計(jì)稅,需要補(bǔ)繳稅款,怎么操作能解決這個(gè)問(wèn)題
老師,請(qǐng)教一下,專管員稅務(wù)系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報(bào)收入是一樣的?。≡趺炊惥謺?huì)比對(duì)不正常呢?這個(gè)問(wèn)題該怎么解決呢?我該怎么辦?
老師,請(qǐng)教一下,專管員稅務(wù)系統(tǒng)里面提示企業(yè)開具發(fā)票收入大于所得稅申報(bào)收入了,我剛在稅控里查的企業(yè)開具發(fā)票收入和所得稅申報(bào)收入是一樣的?。≡趺炊惥謺?huì)比對(duì)不正常呢?這個(gè)問(wèn)題該怎么解決呢?我該怎么辦?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
請(qǐng)問(wèn)怎么更正?
您好!確認(rèn)下金額 ,哪個(gè)表錯(cuò)了就改哪個(gè)表呢