你好,可以的,借庫存商品,貸營業(yè)外收入。

我想問個一直疑惑的問題,公司為了抵銷項(xiàng)稅,只要是進(jìn)貨都要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬,庫存就會增加,而銷售不開發(fā)票的就不做賬,時間久了就會庫存很多,進(jìn)貨量那么大,而又沒怎么賣,如果稅務(wù)問怎么回復(fù)呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時庫存是先退貨入庫的,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師我有一筆沖紅的帳,3月份開的發(fā)票,4月初說要重新開,我們就重新開了一張,可是呢發(fā)票沒退還我們的,我們這邊庫存如果不先退回入庫的話,開出的商品數(shù)量又不夠的,所以當(dāng)時庫存是先退貨入庫,發(fā)票的話是上個月6月退回來才沖紅的,我現(xiàn)在做賬的話,庫存等于是上個月不沖紅了,因?yàn)橹耙呀?jīng)沖紅過,這樣的話我成本就要16萬多,發(fā)票銷售沖紅下就14萬多,這樣就不正常了,我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,有個問題我想問一下,就是我們進(jìn)庫有那個發(fā)票跟庫存,進(jìn)庫的話發(fā)票會有重量,開銷售的話也會有,就是到了后面銷售單出庫重量開錯了,發(fā)票重量就導(dǎo)致了有庫存發(fā)票,但是重量沒有了,我這還可以發(fā)票嗎
老師,現(xiàn)在我要做一個表,進(jìn)項(xiàng)就按發(fā)票上商品的數(shù)量,銷售數(shù)量按收銀系統(tǒng)上的,這就是一個好大的工程,這個表一直就沒有,4月前也沒有庫存數(shù)據(jù),而且有些又沒有開發(fā)票進(jìn)來,但收銀系統(tǒng)里又入庫了,有些商品開發(fā)票的數(shù)量又比實(shí)際的多,這數(shù)據(jù)應(yīng)該也對不上啊,那我還要另外做一個表,進(jìn)項(xiàng)就按發(fā)票上商品的數(shù)量,銷售數(shù)量按收銀系統(tǒng)上的,這就是一個好大的工程,這個表一直就沒有,4月前也沒有庫存數(shù)據(jù),而且有些又沒有開發(fā)票進(jìn)來,但收銀系統(tǒng)里又入庫了,有些商品開發(fā)票的數(shù)量又比實(shí)際的多,這數(shù)據(jù)應(yīng)該也對不上啊,這個表怎么做呀
2月的費(fèi)用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務(wù)員提了銷售單,我們負(fù)責(zé)審核單價,同時怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費(fèi)取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費(fèi)用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請問酒店給我司開出的發(fā)票開票項(xiàng)目寫什么?餐飲或者住宿,會議,電費(fèi)好像都不合適
打車得過路費(fèi)開不了,報銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點(diǎn)了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務(wù)顯示無權(quán)限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會不會影響辦事員個人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預(yù)收款,收到尾款怎么沖預(yù)收款
請問老師,建筑公司給客戶開工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務(wù)公司,收到材料和勞務(wù)的發(fā)票,實(shí)際就是只收一定比例的管理費(fèi),我們不管項(xiàng)目,但是是后來預(yù)繳后,全部稅費(fèi)出來再扣除后,計算分?jǐn)偤髞斫o我們進(jìn)項(xiàng)的材料和勞務(wù)專票,做賬是這樣的,開票時候: 借:應(yīng)收賬款-某客戶(某項(xiàng)目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到材料和勞務(wù)公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料/勞務(wù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-某公司(某項(xiàng)目) 請問這種做賬對不,另外我預(yù)繳時候是不是就直接按照開票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計提的福利費(fèi)現(xiàn)在還吊著,應(yīng)該怎么處理?


那我發(fā)票還有增值稅可以開可以抵扣,沒有出庫重量了可以開不,
你好,可以的,那你的成本就沒有了,容易被認(rèn)為虛開發(fā)票。