你好 是的這樣是對(duì)的?
老師,請(qǐng)問一下,資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額是不是寫上年度12月份資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額,為什么有的人寫上個(gè)月的期末余額,有的人寫上年度的期末余額?
資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額就是2019年12月底的數(shù)字對(duì)吧,2020年的每個(gè)月都資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額都是一樣的對(duì)吧
22年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額要是2023年資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額,對(duì)吧
資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款,12月的期末余額是170467.98。今年1月份的負(fù)債表年初余額變成了69714.13。導(dǎo)致1月份負(fù)債表,年初余額左右不平,怎么辦?
2024年資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額,就是2023年資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額嗎?
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬,已經(jīng)掛賬幾年了,當(dāng)時(shí)也沒有確認(rèn)收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請(qǐng)問老師,去年公司的車買的保險(xiǎn),在被保險(xiǎn)期間,把車報(bào)廢了,今年收到保險(xiǎn)公司退回的保費(fèi)差價(jià),應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,就是我是公司的法人,然后我把個(gè)人的車子租給公司,那是不是要到大廳或者是個(gè)人?那個(gè)電子稅務(wù)系統(tǒng)里開發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開。
老師,請(qǐng)問個(gè)人以自有寫字樓入股公司,個(gè)人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費(fèi)分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請(qǐng)問我們平時(shí)一個(gè)月做賬的時(shí)候,收入可以先不寫應(yīng)交稅費(fèi)嗎 因?yàn)椴荒懿荒艽_定一個(gè)季度超不超過30萬 那么如果平時(shí)不做 一個(gè)季度到時(shí)候可以補(bǔ)做應(yīng)交稅費(fèi)嗎 那么具體的會(huì)計(jì)分錄麻煩老師分情況給我寫一下
您好,可否請(qǐng)教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個(gè)人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個(gè)人手上接手過來(相當(dāng)于個(gè)人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說發(fā)票他只能開給個(gè)人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個(gè)人),現(xiàn)在我們公司沒有發(fā)票,這個(gè)房租沒有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專票 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理 需要勾選 嗎
能不能幫我看一下這兩個(gè)表怎么調(diào)?
你好 要清楚是什么原因才能調(diào)整 只看表不好說原因的
你告訴我怎么把它調(diào)平就行了?
這兩張表有問題嗎?就是期初期末余額有沒有什么問題?
年初是上年的期末數(shù),這兩個(gè)數(shù)一樣。填寫錯(cuò)了,可以手動(dòng)去改。