是的,你有研發(fā)支出才可以且是費(fèi)用化的。
小微企業(yè)能享受研發(fā)加計(jì)扣除嗎,他不能同時(shí)享受高企的政策,但是研發(fā)加計(jì)扣除可以享受的是嗎
老師。我想問哈,我們是生產(chǎn)型企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,可以加計(jì)扣除不?還是只有申請到了高新企業(yè)才能享受加計(jì)扣除?如果有研發(fā)費(fèi)用,是不是要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬,是高新企業(yè)要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬。還是一般的企業(yè)也要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除是只有高企享受,還是所有企業(yè)都享受
高企是不是只有在有研發(fā)項(xiàng)目的時(shí)候,才能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除是不是必須要高企哇 還是說不是高企也能享受
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個(gè)借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計(jì)稅?
我們公司的研發(fā)項(xiàng)目主要是軟件。那如果我投入了,但是在申請軟件著作權(quán)的時(shí)候失敗了,那這個(gè)項(xiàng)目可以享受加計(jì)扣除嗎
就是沒有研發(fā)成功
可以的,可以加急扣除的。