退回來的紅沖發(fā)放的分錄 按照退回來的金額紅沖哦 然后再按照退回來的金額做發(fā)放的分錄
老師你好,我麻煩問一個問題,就是我們每個月在計提工資的時候我們會計做賬會緊跟著后面有一筆發(fā)放工資,但是我們計提工資計提的是當月的,我們一般發(fā)放不是在下個月嗎?那這種情況下還要在后面附一張發(fā)放工資的嗎?還是他發(fā)放工資發(fā)放的是上個月的,但是我見很多就是他們做賬的時候都是計提工資,后面緊跟著發(fā)放工資,而計提工資和發(fā)放工資的錢是一樣的。那他既然已經(jīng)做了,本月計提,本月發(fā)放,但實際他一般很多公司都是下個月才開始發(fā)放。
一個企業(yè)他發(fā)生了一筆工資退回,這個時候借方是銀行存款,貸方是應付職工薪酬,那這個時候因為他的借方不是任何費用類科目,我怎么才能做到應付職工薪酬的貸方和費用類的借方勾稽呢?就比,他后面沖減做的是紅字沖減,就導致,現(xiàn)在管理費用的借方比應付職工薪酬的貸方少了退回的工資數(shù)。麻煩老師寫下完整的分錄
今年的初級兩個科目的重點章節(jié)是哪幾章呢? 麻煩老師解答下老師,工資有個退回然后重新發(fā)放的,我的發(fā)放工資的分錄按22700.96這筆做嗎 但是計提的包含退回重發(fā)的這筆,這樣就不平了 差著的這個科目怎么做,麻煩老師解決一下。
老師,工資有個退回然后重新發(fā)放的,我的發(fā)放工資的分錄按22700.96這筆做嗎 但是計提的包含退回重發(fā)的這筆,這樣就不平了 差著的這個科目怎么做
麻煩郭老師回答下,我們是建筑行業(yè),然后我們把錢發(fā)給項目班組長,由項目班組長來帶發(fā)給工人,但是也不是按月發(fā)的,假如2月份計提工資是280000元,可是只發(fā)給某班組20萬,這種情況下不一定每個人都螚發(fā)到工資,這樣我怎么做賬呢
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復好像沒有通知
老師您好,應付職工薪酬,匯算清繳應該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準備財務報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應付債券-利息調(diào)整”是個負債類科目,計入貸方不就表示負債增加了嗎?為什么負債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費是否只能抵扣5%
請問購進的,用途發(fā)生改變的用于免稅項目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計算抵扣增值稅?