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將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款,除了有隱匿收入還有什么風(fēng)險

2023-03-01 08:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-01 08:33

你好,你的分錄怎么做的?

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快賬用戶2514 追問 2023-03-01 08:36

例如,我們這個月應(yīng)收賬款100萬,確認(rèn)了80萬的收入,剩余20萬賬務(wù)處理合規(guī)的情況下如何做賬

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-01 08:39

你好,繼續(xù)掛著應(yīng)收賬款在貸方就可以的,你不管是放到借方還是貸方,在你的資產(chǎn)負(fù)債表,你重分類之后,它就是在預(yù)收賬款。

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你好,你的分錄怎么做的?
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你好,可以把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實收資本,
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你好,這個沒有關(guān)系,實際是負(fù)數(shù)就填負(fù)數(shù)就行了
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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