你好,沖銷原固定資產(chǎn)及折舊,然后做正確的分錄。
公司現(xiàn)在要處置一臺固定資產(chǎn),折舊已提完,年限也到了,但轉(zhuǎn)手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。財務(wù)處理:借:固定資產(chǎn)清理、累計折舊,貸:固定資產(chǎn),公司現(xiàn)在要處置一臺固定資產(chǎn),折舊已提完,年限也到了,但轉(zhuǎn)手出去還能收一筆錢。不想掛在公戶走賬。 財務(wù)處理:借:固定資產(chǎn)清理、累計折舊,貸:固定資產(chǎn) 再做一筆,借:固定資產(chǎn)清理,貸:營業(yè)外支出??
我們是個體工商戶餐飲行業(yè)的,我們九月份購入了好多固定固定資產(chǎn),十月份全部計提到了,累計折舊,一次性計入費用了,我現(xiàn)在要把他再一年折舊完,我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢
不屬于固定資產(chǎn),但按固定資產(chǎn)入賬,累計折舊兩年了,現(xiàn)在想把他一次性調(diào)入主營業(yè)務(wù)成本怎么做呢
老師,公司21年購入的固定資產(chǎn)時,會計上處理: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊 一次性折舊了,在做21年的匯算清繳的時候也選擇了稅前一次性扣除了。那么在22年匯算清繳的時候還需要調(diào)增嗎?
公司購了固定資產(chǎn),想一次性計入成本。借:固定資產(chǎn)貸:應(yīng)付賬款。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊。。。但看到前面的會計是這樣做的:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。想請教,做在固定資產(chǎn),會有什么影響呢?比如匯繳報表的影響?
老師認繳制計提盈余公積嗎
以前年度掛賬的暫估應(yīng)付款(沒有具體掛賬單位名稱)應(yīng)該如何處理?好幾年了
通訊費做到工資合并,算交個稅,員工福利費是單獨計稅還是合并到工資里一起算個稅
合并報表都合并哪些呀?譬如利潤表,是不是收入、成本、銷管財費用 都需要相加!匯總后,再按利潤表的勾稽關(guān)系算最終的利潤啊?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時要填寫股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額多少股,這個如何填?章程上也沒有說總共有多少股啊 。還有股權(quán)原值是不是就是認繳資金額?相關(guān)合理稅費填多少呢 ?
老師,今天(6月3日)我紅沖了3張5月的發(fā)票,又立即重開了3張新的。(金額沒錯,備注欄要修改) 那我5月做賬 主營業(yè)務(wù)收入包含這3張被紅沖的發(fā)票嗎?
交通費實報實銷,入賬怎么做,不屬于福利費吧,
老師,小規(guī)模期間簽訂的合同,現(xiàn)在想升為一般人,那可以取得13%的票嗎
你好老師 比如我這個月進項發(fā)票稅額是1萬 銷項稅額是2萬 這樣就需要交稅了 但是我有兩三年前的進項發(fā)票可以抵扣8000 我想下月勾選抵扣 這樣我只要交2000元的稅 那這個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做 ?
我們進貨價格4900含稅,如果銷售出去對方不要票,網(wǎng)上說不低于不含稅價格出售才不虧,我買資金出去了4900,如果售價就是進價里的不含稅金額4336,我才流入資金4336元,從現(xiàn)金流怎么理解這個不虧呢?