你好,科目余額表看本年利潤(rùn)余額 是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益之前的 收入看科目余額表的話(huà),你看主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加上其他業(yè)務(wù)收入,本年累計(jì)的貸方發(fā)生額合計(jì)。
科目余額表中的應(yīng)交企業(yè)所得稅 本年累計(jì)發(fā)生額(借方)余額在哪個(gè)報(bào)表里可以查看
本年利潤(rùn)和凈利潤(rùn)不一致,怎么查找?損益類(lèi)科目明細(xì)和科目余額表都能對(duì)上,到底問(wèn)題出在哪呢
老師,問(wèn)下 利潤(rùn)表里 利潤(rùn)總額 和 科目余額表中的本年利潤(rùn) 結(jié)余數(shù)不一樣,差額又找不到在哪里?公式又對(duì)的,這個(gè)如何查詢(xún)呢
凈利潤(rùn)和本年累計(jì)收入在哪里可以查到啊,現(xiàn)在只有科目余額表
老師在利潤(rùn)表里只能看到本年累計(jì)凈利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)哪里表里可以看見(jiàn)公司開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在累計(jì)的凈利潤(rùn)呢?
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶(hù)也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶(hù)?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣(mài)。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢(xún)一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿(mǎn)500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問(wèn) 對(duì)話(huà)CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿(mǎn)500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
那凈利潤(rùn)能通過(guò)科目余額表看嗎?
可以的,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)之前,本年利潤(rùn)的余額就是。