你好;? 本身有誤差的話;? 你現(xiàn)在是什么情況; 比如你購(gòu)進(jìn)發(fā)票是100 ;? 磅差? 回來(lái)的時(shí)候; 實(shí)際入庫(kù)是? 105的金額嗎 ? 是這個(gè)意思嗎? ?
老師好!我新接了一戶一般納稅人,某某物質(zhì)有限公司。有個(gè)問(wèn)題不知如何解決?就是他的庫(kù)存現(xiàn)金虛增100萬(wàn),主要是之前會(huì)計(jì)把認(rèn)繳的出資額做成實(shí)收資本增加了100萬(wàn),這么久掛在賬上?現(xiàn)在我要接手會(huì)計(jì),該如何處理?急!先謝謝老師!
我給一家包裝公司做賬,成本不確定。他是一家包裝公司,就是他購(gòu)買紙,然后和帶鋼,最后在一個(gè)廠里做成那個(gè)桶,紙質(zhì)的桶,然后銷售給廠家,這個(gè)不知道是怎么處理。他的一些發(fā)票就是進(jìn)貨的成本,他是一般納稅人,然后這就是做了幾個(gè)人的工資。但是成本結(jié)轉(zhuǎn)我就是按銷售收入的80%做的,但是這個(gè)是估計(jì)的,就是沒(méi)有那個(gè)實(shí)實(shí)在在的,就是咱們就是代理記賬,但是也沒(méi)點(diǎn)他那些庫(kù)存,就是有多少商品這樣的。
合同金額700多萬(wàn),然后我每個(gè)月有錢就會(huì)陸續(xù)支付,一共到現(xiàn)在付了300多萬(wàn)了,但是對(duì)方公司發(fā)票一直也沒(méi)給,我做賬是預(yù)付賬300銀行存款300,現(xiàn)在我想暫估入帳固定資產(chǎn),我知道的是機(jī)器實(shí)際到賬20臺(tái),差不多200多萬(wàn),暫估入帳賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫
我們醫(yī)院成立了個(gè)司法鑒定所,屬于單位法人公司,2019年就有了,但2019和2020年請(qǐng)代理記賬公司記的賬,而2021年不用這家代理記賬公司了?,F(xiàn)在檢查這個(gè)企業(yè)賬務(wù),太離譜了,幾乎每筆憑證都有錯(cuò)誤,賬薄更沒(méi)法看了,庫(kù)存現(xiàn)金是貸方余額,銀行存款余額對(duì)不上,現(xiàn)金收入不存銀行,開(kāi)出發(fā)票不做賬等等。我的想法是重新做賬,包括2019年、2020年的,但從來(lái)沒(méi)這樣做過(guò),不知道行不行?
老師您好我公司要注銷金額沒(méi)有任何問(wèn)題但是說(shuō)我司還有將近5萬(wàn)的庫(kù)存金額這個(gè)金額是怎么來(lái)的呢我們是按噸來(lái)進(jìn)貨代賬公司是換算成單位來(lái)計(jì)算的我這個(gè)貿(mào)易公司本身就沒(méi)有任何庫(kù)存都是客戶要多少貨給我一個(gè)規(guī)格品種我就按照客戶要求拿去加工給客戶怎么算出來(lái)我進(jìn)貨金額大于我出貨金額呢按常規(guī)我拿去加工我還有報(bào)廢損耗金額了我現(xiàn)在都是虧損狀態(tài)居然給我算出將近5萬(wàn)庫(kù)存金額要我交幾萬(wàn)的稅
呵呵好寶寶你也是我心中第一
老師,勞務(wù)報(bào)酬所得稅后工資28000,那稅前工資是多少,計(jì)算過(guò)程怎么樣的?
老師您好,社保費(fèi)的分錄是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月繳納的同時(shí)登記嗎?
收到個(gè)人錯(cuò)轉(zhuǎn)的款項(xiàng),下個(gè)月退還對(duì)方,這個(gè)月如何入賬
我們是建筑總包單位,在稅務(wù)上有沒(méi)有每年成本申報(bào)必須和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成正比的這一說(shuō)。打比方工程總計(jì)5000萬(wàn),第一年收入申報(bào)2000萬(wàn),占總比40%,總成本估計(jì)4500萬(wàn),那么我第一年成本也只能用到4500*40%,1800萬(wàn)
老師問(wèn)一下,勞務(wù)服務(wù)公司,代發(fā)工資賬務(wù)怎么處理?
老師,我們和對(duì)方都是出口企業(yè),對(duì)方在我公司采購(gòu)貨物,我們這筆不是外貿(mào)業(yè)務(wù),國(guó)內(nèi)公司采購(gòu),那我們沒(méi)有報(bào)關(guān)單,對(duì)方出口國(guó)外去,那我們就正常開(kāi)13發(fā)票,正常抵扣,就行了,這筆屬于內(nèi)銷業(yè)務(wù)對(duì)嗎,
你好老師,分公司注銷后,把銀行余額轉(zhuǎn)回總公司, 總公司沖完往來(lái)科目有一個(gè)差額,記入了利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)了,當(dāng)月總公司正常出完報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末-期初不等于當(dāng)月利潤(rùn)表 本年凈利潤(rùn)了, 正好查那個(gè)差額,總公司怎么調(diào)整呢?
你好老師!我司成立了工會(huì)委員會(huì),是否單獨(dú)建賬?每月按工資總額的2%在電子稅務(wù)局申報(bào)
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