你好,你現(xiàn)在是什么問題呢
就是今天我留的那家公司,他就是生產(chǎn)食品的一個公司,然后他有兩兩個自己的工廠,還有一個現(xiàn)在再見,然后又成立一個商貿(mào)公司,等于說現(xiàn)在在他名下有五家公司連在一塊兒的,然后就是我現(xiàn)在負責的這個商貿(mào)公司呢,它的外傳我今天看了,是一個季度深,就是申報一次個稅,每個月申報,但是他的個稅的話,我看他這個財務就是嗯申報的,有時候申報兩個人,有時候申報六個人,反正人數(shù)不固定,然后工資都沒有超過5000就隨便填的那種。 然后我翻了他以前的那個,資產(chǎn)負債表,利潤表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理費用,月末轉接其他應付款,那些沒有別的什么東西,然后銀行帳上面兒掛的可能也就一兩千塊錢,那樣的,所以說都是負的,都是零申報。
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規(guī)?
我給一家包裝公司做賬,成本不確定。他是一家包裝公司,就是他購買紙,然后和帶鋼,最后在一個廠里做成那個桶,紙質(zhì)的桶,然后銷售給廠家,這個不知道是怎么處理。他的一些發(fā)票就是進貨的成本,他是一般納稅人,然后這就是做了幾個人的工資。但是成本結轉我就是按銷售收入的80%做的,但是這個是估計的,就是沒有那個實實在在的,就是咱們就是代理記賬,但是也沒點他那些庫存,就是有多少商品這樣的。
我們是那個汽貿(mào)的公司,然后呢,就是銷售汽車之后,廠家會給我們就是油和那個濾芯兒,這個東西我們?nèi)』貋碇?,我們并沒有花錢,然后等顧客,就是說過了一段時間,他會來換這個油和濾芯兒。就像這張單子,他后邊兒就是售后,他會寫著啊,這個東西是給誰換的,但會出現(xiàn)一種情況,就是這個顧客并沒有來換,他在外邊兒的店兒換了,然后這個東西呢,現(xiàn)在在我們是真實存在的,那我要怎么給他入庫呢。現(xiàn)在涉及到一個問題,就是說其他的顧客來了,然后呢,花錢把這兩個東西給買走了,那我有收入啦,我也要結轉成本,但是這個單子我要怎么入庫呢?我不太明白。
就是我想問一下,就是我現(xiàn)在接著這個那個公司就是裝修公司,嗯,他那個一直都沒有記過賬,然后他現(xiàn)在想從那個小規(guī)模轉為一般納稅人,轉為一般納稅人,嗯,他們原來那個公司賬戶上的錢。嗯,我我不知道他都過過什么,反正是他一直沒有記賬,他這公司也開了好多年啦,原來就是一個空殼公司,啥也沒有干,然后最近干開實體啦,然后。嗯,他這個賬怎么記呀,我怎么開始建賬呀,我都我都感覺都頭大,我都。那就是他一般都是跟那個散戶,就是跟個人裝修的,你這個也沒有收入話開就那種無票收入,嗯,就都是做一些這種無票收入可以嗎?如果多了的話,無票收入稅務局會不會查賬呀。
這道題我認為選bc但標答給的是abc。A選項不是雙方意思表示不一致嗎
老師,請問甲方欠乙方服務費 1000 萬元,如果甲方按照 3年來還款的話,按照每日利率萬分之五支付逾期利息?怎么計算每個月需要支付的利息???
同樣是水電費租金,制造業(yè)與商貿(mào)業(yè)的會計科目各是什么
這個方差的答案是怎樣算的是0.0006???
老師,個體工商戶需要申報季度個人所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務,只有城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,每季度20.63,這幾個表該怎么申報啊,第一次申報,不知道怎么填。目前我只填了利潤表的稅金及附加20.63,那資產(chǎn)負債表應該怎么填寫,更新數(shù)據(jù)會自動取數(shù)嗎?資產(chǎn)負債表其他的我該怎么填啊?還有本期應申報的幾個表都怎么申報啊
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例,咋算的
銀行支付了3500元水電費,采購運費500元.送貨運費1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費用計提,稅費的情況下,各個分錄是怎么的?
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務處理?
就是剛才的問題呀,怎么做它的成本比較對
你80%結轉成本后,如果和實際有差異,期末在調(diào)整處理, 銷售給廠家,作為銷售收入處理。