不需要 其他的都不做
老師,你好!請(qǐng)教一下,我反記賬、反結(jié)賬,調(diào)整了3月份損益類科目,現(xiàn)在調(diào)好了,但是電子稅務(wù)局的改不了,我可以讓4季度少報(bào)1100多,那樣年度是對(duì)的上的,最后一季度就對(duì)不上了,老師可以嗎?
那你就把銀行存款看一下,哪個(gè)銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的,在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面, 這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個(gè)二級(jí)科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師,是在財(cái)務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎?二級(jí)科目怎么添加@郭老師
不對(duì)的可以找你軟件售后,讓他給你調(diào)整一下。 那老師這個(gè)要調(diào)科目余額表嗎@郭老師
老師好!對(duì)方公司給了一個(gè)科目余額表,我建賬后,試算后資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,就因?yàn)橄旅婺莻€(gè)99099.1的余額,我該怎么調(diào)整才能平衡
老師,我用的是檸檬云的記賬軟件,剛接手一個(gè)公司,上個(gè)會(huì)計(jì)交接的科目余額表有以前年度損益調(diào)整科目,我在錄期初余額的時(shí)候,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那我這個(gè)科目的余額填那里,又或者可不可以增加這個(gè)科目?
你好,我想問下(公戶轉(zhuǎn)法人20000元備注往來款,半年后拿回一張客戶的個(gè)人票商品10000元,另一個(gè)客戶商品8000元發(fā)票怎樣做賬。
如果A公司2016年對(duì)B公司投資40萬元入股26%,請(qǐng)問如何做賬? 假如2025年B公司虧損,A公司的40萬投資完全虧損。A公司賬務(wù)如何處理? 如果A公司想撤股?怎么操作合適呢
老師,您好,老板的親戚需要拉攏嗎
為什么要選D,非金融資產(chǎn)差額不是計(jì)入“其他收益”的嗎?
老師,這個(gè)2022年末發(fā)行在外的普通股股數(shù)怎么算?
為什么是A?當(dāng)債權(quán)人受讓的資產(chǎn)是金融資產(chǎn)時(shí),按照其公允價(jià)值入賬,非金融資產(chǎn)才才按放棄債權(quán)的公允價(jià)值加相關(guān)稅費(fèi)入賬不是嗎?
老師,如果說7月末下來,8月1號(hào)有新會(huì)計(jì)接手,7月16號(hào)交接的,那是不是也得缺多少發(fā)票,統(tǒng)計(jì)完了把7月的賬做完了才能算完事呀
小規(guī)模納稅人收優(yōu)惠,增值稅所得稅怎么減免
老師,請(qǐng)問,公司2023年7月租賃一棟房產(chǎn)3年,用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),每年7月1日支付租金,即租金支付時(shí)間為2023年7月1日,2024年7月1日,2025年7月1日,請(qǐng)問未確認(rèn)融資費(fèi)用,計(jì)算到哪天為止
一般納稅人可以開一個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票嗎
應(yīng)收賬款有貸方余額,帳上不用調(diào)到預(yù)收賬款嗎
對(duì)的是的,不用調(diào)整的,賬上不用調(diào)。
我們財(cái)務(wù)經(jīng)理說需要調(diào)科目余額表,從源頭調(diào)整,是這樣嗎
你好,不對(duì)的 科目余額表要做的話,你賬務(wù)處理也得做。
報(bào)表重分類是什么意思 所謂資產(chǎn)負(fù)債表中的“重分類”,指的是應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款科目的借方余額調(diào)入預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款以及其他應(yīng)收款科目的貸方余額。企業(yè)一般只調(diào)報(bào)表相應(yīng)項(xiàng)目,不進(jìn)行調(diào)賬,所謂的“調(diào)表不調(diào)賬”。
審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告也是調(diào)表是嗎?那我這邊財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是要跟審計(jì)那邊調(diào)成一致的才對(duì)是嗎
審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告也是調(diào)表是嗎?那我這邊財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)應(yīng)該也是要跟審計(jì)那邊調(diào)成一致的才對(duì)是嗎
審計(jì)報(bào)告的是的 跳表不調(diào)賬
老師,正常賬務(wù)處理,都需要調(diào)往來重分類嗎?還是這個(gè)跟你用往來科目的多少有關(guān)呀,比如一個(gè)企業(yè)只用一個(gè)應(yīng)收,不用預(yù)收就不會(huì)出現(xiàn)需要往來重分類的情況了呢
對(duì)的,是的,去看一下報(bào)表編制的課程, 都需要重分類的。
好的,謝謝老師,明白了
那我那個(gè)財(cái)務(wù)經(jīng)理跟我說要從源頭調(diào)科目余額表那就是不對(duì)的
不需要這么做的,如果他調(diào)整科目余額表的話,你的軟件里面能調(diào)整嗎?你可以問一下你軟件售后。
我問了售后說可以調(diào)報(bào)表
我問了售后說可以調(diào)報(bào)表
那就讓他給你調(diào)表, 然后科目余額表,你問一下他能調(diào)整吧。
但是我覺得調(diào)賬很麻煩,難道應(yīng)收賬款是貸方的時(shí)候,都需要這個(gè)分錄轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款嗎?這樣好像比較麻煩
老師的科目余額表能調(diào)嗎?
不知道 我們不是研究軟件的
好的,那老師如果財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)報(bào)表設(shè)置好了往來重分類,那是不是不用每個(gè)月去調(diào)重分類了呢
是的,是這么做的,人家都已經(jīng)給你弄好了,你再去調(diào)整什么呀?
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。