您好!很高興為您解答,請(qǐng)稍后~
一般納稅人,賣貨的款打到對(duì)公賬戶必須要給客戶開發(fā)票嗎?現(xiàn)在客戶不想額外加稅點(diǎn),那我們是不是可以報(bào)價(jià)的時(shí)候把稅點(diǎn)的錢加到賣價(jià)上?這樣就可以客戶不加稅點(diǎn),我們也能正常開專票?
給客戶發(fā)了一批貨40000元是不含稅的金額,也就是不能給客戶開票,現(xiàn)在客戶要開票,老板說收10個(gè)點(diǎn),想讓對(duì)方轉(zhuǎn)4000到私戶然后給開40000的票,但是客戶不想轉(zhuǎn)私賬,我說轉(zhuǎn)公戶44000給開44000的票,但是老板說這樣我們就虧了,說40000收10個(gè)點(diǎn),另外的4000也要收10個(gè)點(diǎn),就是總共轉(zhuǎn)44400元,開票也得44400元
公司是個(gè)體戶,之前有家客戶從對(duì)公戶轉(zhuǎn)了貨款,對(duì)方要專用發(fā)票,我們開不了?,F(xiàn)在客戶把那筆貨款打到一般納稅人公司賬戶上,然后我們從個(gè)體戶賬戶把貨款退回,這樣可以嗎?
我公司是小規(guī)模,老板想轉(zhuǎn)一般納稅人 ,有個(gè)合作的第三方,是他送貨給我們客戶 然后客戶回款他扣三個(gè)點(diǎn)再回給我們 原來一直開普票給他 如果升為一般納稅人 開專票 是不是對(duì)他們也有影響?
我們公司收客戶稅點(diǎn)8個(gè)點(diǎn),貨款是18490,客戶轉(zhuǎn)了對(duì)公賬號(hào)19972.7元, 一般納稅人專票如何給他開,開票金額是18490*0.13=20893.7嗎,這樣的話和對(duì)公賬號(hào)不一致了
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
您好!公司開票的稅點(diǎn)是固定的13%,計(jì)算的話確實(shí)開票18490*1.13=20893.7,客戶這個(gè)19972.7/18490=1.08確實(shí)是客戶說的承擔(dān)8個(gè)點(diǎn)的稅金,相當(dāng)于5點(diǎn)的稅金要我們公司承擔(dān)了,客戶要拿到未稅18490的發(fā)票,差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣吧
但是他對(duì)公轉(zhuǎn)賬了20893.7 ,開票做現(xiàn)金折扣后,那發(fā)票和對(duì)公轉(zhuǎn)賬的金額,不一樣了,怎么做賬呢?
開票最終金額和對(duì)公戶不一樣
您了!就是因?yàn)殚_票開票最終金額和對(duì)公戶不一樣,才做和現(xiàn)金折扣啊,你少開票客戶不愿意啊,當(dāng)時(shí)就是這么談的,我們公司吃虧
老師,我說錯(cuò)了,是他對(duì)公戶給我們轉(zhuǎn)了20893.7,收他8個(gè)點(diǎn),這8個(gè)點(diǎn)的稅已經(jīng)包含在20893.7里面了,這要如何開票,如何做分錄
您好!那您開票時(shí)就開含稅金額20893.70元,按發(fā)票入賬收入和銷項(xiàng)稅,就到錢正好是發(fā)票金額,完美了
老師,這個(gè)20893是指價(jià)稅合計(jì)金額嗎?,她承擔(dān)是8個(gè)點(diǎn),開票金額是不是還要給他加上5個(gè)點(diǎn)
然后在做銷售折讓5個(gè)點(diǎn)的分錄
您好!銷售折讓后記賬的收入也是折讓后的啊,直接按20893.7含稅開票就行了哦,客戶說他承擔(dān)8個(gè)點(diǎn),我們開票只能開13個(gè)點(diǎn)的,這只是銷售談判的細(xì)節(jié),在賬務(wù)處理上拿最終的結(jié)果就可以了。
那這樣開票,他是不是承擔(dān)了13個(gè)點(diǎn),因?yàn)閮r(jià)稅合計(jì)金額開出來就是13個(gè)點(diǎn)呀,,她轉(zhuǎn)對(duì)公戶的也是20893.7 這個(gè)20893.7是價(jià)稅合計(jì)的
您好!我們也開不出8個(gè)點(diǎn)的稅票啊,只能開13個(gè)點(diǎn),本來增值稅是買方承擔(dān)的,但這是買方市場(chǎng),客戶只愿意承兌8個(gè)點(diǎn),5個(gè)點(diǎn)就是我們公司承擔(dān)了啊。你開票比付款多,人家公司的財(cái)務(wù)也不好做賬啊
我的意思是,他對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)了20893.7元,我們開票也是開了價(jià)稅合計(jì)20893.7元,這樣是不是13個(gè)點(diǎn)都是他們承擔(dān)了,我們也沒有承擔(dān)5%,是不是可以這樣理解,
因?yàn)椴缓愗浛钍?8490 ,13個(gè)點(diǎn)的增增值稅就是18490*0.13=2403.7,2403.7+18490=20893.7
您好!不是跟您說我們開票就是20893.7么,我們和客戶的財(cái)務(wù)都好做賬
老師,我現(xiàn)在問的是這樣開的話,是不是他們承擔(dān)13個(gè)點(diǎn)的增值稅。,老師我不理解,我感覺你在答非所問
您好!我是在認(rèn)真回答的哦,您看我都是秒回復(fù)的,中飯也沒吃。就是為了解決問題嘛。您說的其實(shí)我們是承擔(dān)了,您說開票20893.7的稅客戶都承擔(dān)了沒錯(cuò),但您有沒有想過,我們的收入少了啊,還是我們吃虧了??偟慕痤~就是20893.7,稅加收入都在這里呢。
好的,感謝老師了,辛苦了,讓你們費(fèi)心了
?您好!希望以上回復(fù)能幫助你,如有疑問,我們繼續(xù)溝通哈~ 感謝您五星好評(píng)哦~