你好,對(duì)方是自產(chǎn)自銷的,你如果買了,銷售出去的票面的金額乘以9%。
老師,收到小規(guī)模納稅人開具的免稅普票,是購買噠米的,我們是一般納稅人,可以按農(nóng)副產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我們公司是一般納稅人,收到農(nóng)副產(chǎn)品的免稅票,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額
您好,我是農(nóng)產(chǎn)品銷售公司一般納稅人,我收到的合作社免稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是票面×9%吧?
收到農(nóng)副產(chǎn)品免稅普票怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額
老師,公司收到農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,免稅的,該怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,抵扣稅率是多少?我們公司是一般納稅人,13的%的
請(qǐng)問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請(qǐng)問 開的餐飲服務(wù)費(fèi)發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證 直接走費(fèi)用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個(gè)銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計(jì)劃在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因?yàn)槭菍?duì)公打款每個(gè)月3次對(duì)賬,對(duì)賬之后我們公司要給銷售公司開對(duì)公發(fā)票(13%稅點(diǎn)) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時(shí),需要開外管證嗎?這個(gè)外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
老師,請(qǐng)問供應(yīng)商向我們借款時(shí),我能不能直接沖減他們的貨款,計(jì)入應(yīng)付賬款的借方
老師幫我看看這個(gè)憑證我有點(diǎn)迷糊
老師,個(gè)體工商戶最近一期增值稅申報(bào)表顯示本期免稅銷售額55000,是一個(gè)季度就給55000免增值稅額度嗎?超過這些就交增值了?還是說季度30萬以內(nèi)普票免稅
個(gè)體工商戶查賬征收需要注意啥老師?21年成立的,沒有賬本?和核定征收有啥區(qū)別
要是對(duì)方不是自產(chǎn)自銷的呢
你好,那就沒法抵庫的。
那就沒法抵扣的,抵扣不了。
還有,不管我們收到的專票還是普票都可以按9%算進(jìn)項(xiàng)嗎
普通發(fā)票免稅的抵扣不了,不是自產(chǎn)自銷的,如果是專票的可以抵扣。
就是,是自產(chǎn)自銷的話,專票普票都能按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)?
你好是的,是這么做的。
入成本的話,就還是直接按票面金額入嗎?
你需要抵扣增值稅嗎?如果抵扣的話,就票面的金額-票面金額乘以9%這個(gè)做成本。