你好;? ?那你這樣的話;? 你 報送的數(shù)據(jù); 要和你合同的金額一致的 ; 你要修改報表數(shù)據(jù)的??
請問下老師,雖然說印花稅是按合同總額來交稅的,但是實際工作當中,合同管理并沒有那么規(guī)范,而且其實也很難真正的做到所有合同都能夠規(guī)范管理,然后能夠實現(xiàn)每一份合同都交稅。再加上印花稅法還規(guī)定了沒有簽訂合同的也是要交稅的。 所以我的問題就是公司能不能以每個月的開票金額也就是財務報表上的銷售收入跟每個月財務報表上的主營業(yè)務成本去交業(yè)務上的購銷合同的印花稅呢?
各位同行大大,來請教一個問題啦,案例:我們公司有個合作方,投了我們幾千萬,這幾千萬是對標入我們公司兩三個主體上的,當然主體都是我們老板的啦,然后我們這幾個主體經(jīng)營的一個項目要跟投資方利潤分成,投入的這個又不作為我們工商新增資本,我們和投資方簽一個怎樣條款的協(xié)議最為合理呢
杭州有一個項目,要投標,有一家公司是去圍標的,這家公司也是我們自己的,當時主營業(yè)務上,當時我們投標的這個項目有偏差,當時擬了兩份合同,有一份是假合同,有一份還要提供就是近兩年的財務報表,我現(xiàn)在的問題就是,我財務報表上的錢要和那兩份假合同的錢要匹配的上,然后我再拿這家公司去微標。要怎么解決
老師,我們公司是由兩家公司合資,現(xiàn)在有個問題,12月給報表的時候其中一家當月月底就要,比較急,當時又因在是新公司,沒人上班,資產(chǎn)負債表只填了實收資本就給其中一家公司了,在1月正式有員工入職了發(fā)現(xiàn)還有利息和印花稅,就做到12月去了,結果變成數(shù)據(jù)不一樣的兩份報表了,這該怎么辦
我們是買房子一方也就是(一審原告,二審上訴人),于2023年10月16日晚上22:41分在德佑中介公司店和柃家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司簽訂了一份房屋買賣業(yè)務簽訂文件,中介公司當時給開具了(蘭州元亨房產(chǎn)中介有限公司專用收據(jù),保障服務費1000元,中介服務費8300元),當時中介公司一直談價格也沒有告知合同內容和責任,也沒有告知業(yè)主真實的出售價,合同是一個月后給的,當時要合同中介稱打印機壞了,第二天因原告出野外就沒有再去要合同,等原告出野外回來多次催要才給的合同。這個合同我們去房管局查驗,房管局工作人員回復此合同沒有在房管局備案,此房屋也沒有網(wǎng)簽。現(xiàn)在出現(xiàn)的問題是我們要退訂:
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
零基礎鑄造企業(yè)實操課