借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

老師,我們公司委托中介代為申請(qǐng)CMMI證書(shū),費(fèi)用15萬(wàn),其中7萬(wàn)元在7月支付,并開(kāi)具相應(yīng)的專用發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容為信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做分錄呢?
您好老師,我們公司有一筆服務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元,5月19日預(yù)付了3萬(wàn)元,7月5日付了剩下的3萬(wàn)元對(duì)方給我們開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)怎么分錄
請(qǐng)教一下: 購(gòu)買(mǎi)銀行的理財(cái)產(chǎn)品,類似支付寶的貨幣基金,隨取隨用,這種會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢,什么時(shí)候把利息計(jì)算做收益呢 舉例: (1)2021年9月10日 用銀行存款 30萬(wàn),購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品(類似支付寶的貨幣資金) (2)2021年 9月25日 贖回之前購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)5萬(wàn)元,用于日常支出 (3)2021年10月15日贖回,之前購(gòu)買(mǎi)的理財(cái)10萬(wàn)元,用于日常支付 (4)2021年10月25日 再次用銀行存款買(mǎi)入理財(cái)產(chǎn)品20萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)題: 1、日常的會(huì)計(jì)分錄如何做? 2、理財(cái)?shù)耐顿Y收益什么時(shí)候入賬,如果一直不賣出,是不是不做收入??
請(qǐng)問(wèn)老師,2月10日開(kāi)了一張2萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)發(fā)票,這筆費(fèi)用3月5日才支付,請(qǐng)問(wèn)怎么記帳呢?分錄怎么做呢?(我們是購(gòu)買(mǎi)方)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下2022年12月份我們支付一筆2萬(wàn)元的翻譯費(fèi)給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開(kāi)具發(fā)票,我們?cè)谌ツ?2月份做了暫估費(fèi)用2萬(wàn)。借:管理費(fèi)用-翻譯費(fèi)2萬(wàn),貸:銀行收款2萬(wàn),現(xiàn)在2023年3月翻譯公司才給我們開(kāi)這個(gè)2萬(wàn)的翻譯費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在跨年了3月份我們收到這個(gè)2萬(wàn)的翻譯費(fèi)發(fā)票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒(méi)這個(gè)“以前年度調(diào)整”這個(gè)科目。請(qǐng)老師把這個(gè)分錄寫(xiě)給我一下可以嗎?謝謝
殘疾人就業(yè)保障金根據(jù)什么交,是必須要交的嗎
我想用增減資的方式避開(kāi)稅務(wù)做變相股轉(zhuǎn),會(huì)不會(huì)引發(fā)稅務(wù)預(yù)警呢?如果資產(chǎn)負(fù)債表短期做負(fù),是不是也會(huì)引來(lái)稅務(wù)核查?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年年底沒(méi)有計(jì)提所得稅費(fèi)用,今年匯算清繳時(shí)繳納的所得稅金額結(jié)轉(zhuǎn)到今年的本年利潤(rùn)了,請(qǐng)問(wèn)這筆賬如何調(diào)賬呢?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何合理的把營(yíng)業(yè)收入取出來(lái)
小公司現(xiàn)在也必須要無(wú)紙化憑證嗎?
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)貨價(jià)為374384,利潤(rùn)率為3%,售價(jià)金額如何計(jì)算
公司采購(gòu)的米和包裝是單獨(dú)采購(gòu)的,供應(yīng)商開(kāi)包裝費(fèi)發(fā)票是一起開(kāi)的,但是后期的話又是每次采購(gòu)再攤銷在軟件里面的,請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么入賬呢
銷售方弄丟了我們購(gòu)買(mǎi)方的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),可以用他們記賬聯(lián)的拍照版打印出來(lái)蓋個(gè)章給我們抵扣和入賬嗎
銷售方弄丟了我們購(gòu)買(mǎi)方的抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),可以用他們記賬聯(lián)的拍照版打印出來(lái)蓋個(gè)章給我們抵扣和入賬嗎
亞馬遜跨境電商電商,10月開(kāi)始報(bào)關(guān),走9810模式,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和出口發(fā)票都開(kāi)好了,這是首單,還沒(méi)有做退稅,10月財(cái)務(wù)要怎么做賬。


2.10入賬分錄 借成本費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 3.10入賬分錄 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 是這樣分開(kāi)做的不? 是不同月份發(fā)生的業(yè)務(wù)記帳在不同的月份里不?
老對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)的,就是這么做的。