借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
小規(guī)模納稅人,選用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但是應(yīng)交稅費(fèi)有三級(jí)科目,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么辦?小規(guī)模不是就應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅嗎?\'
老師,小規(guī)模納稅人用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,應(yīng)交增值稅還有三級(jí)科目,怎么做分錄?
老師您好,請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下沒有未交增值稅這個(gè)明細(xì)科目,一般納稅人怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師好,我們是增值稅一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我們的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目應(yīng)該下設(shè)哪些欄目?結(jié)合圖片您看下我們的設(shè)置有問題不?我們沒有“未交增值稅”二級(jí)科目。
老師您好我想問問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅三級(jí)科目有歷史遺留的余額怎么調(diào)平
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
老師哪借方有余額調(diào)哪里
好具體的哪一個(gè)明細(xì)啊。
應(yīng)交稅金
你好,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,它有三級(jí)科目,銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)理解吧。 應(yīng)交稅金,這個(gè)是幾級(jí)科目?
你去看一下你的科目余額表,看最后的明細(xì),看明細(xì)
老師就是應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目下面的借方余額
你好,我上面給你寫了 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)等三級(jí)科目 借方不是有余額,要想沒有余額的話,就結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出交增值稅,借方把它放到貸方不就沒有余額了?
哦好的老師謝謝
不要客氣,工作愉快。