嗯額,這個計入銷售費用,可以抵扣
你好,老師,公司購買的辦公用房產(chǎn)進項稅額可以全額抵扣嗎?房地產(chǎn)公司開給我們的發(fā)票是增值稅發(fā)票嗎?房產(chǎn)稅怎么交?
商貿(mào)企業(yè)是一般納稅人,除了購進貨物可以索要專用發(fā)票抵扣銷項稅外,其他水電費,購買其他物品的,購買固定資產(chǎn)的專票都可以抵扣銷項稅嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)除了房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)外,兼營了其他銷售業(yè)務(wù),比方說做瓷磚生意,購買的商品取得的進項稅,該購買的商品不是用來建筑施工的,就是買了瓷磚,又賣出去,買瓷磚所取得的進項稅可以用來抵扣銷售房屋所產(chǎn)生的銷項稅嗎?
老師,我一直有一個疑問,為啥有些增值稅專用發(fā)票進項稅額可以抵扣,有些不可以抵扣。 比如 公司購買茶葉 或者買別的禮品 用于送客戶或者用于公司自己用的時候不能抵扣 但是夠買電腦,或者夠買材料(比如說房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)),夠買裝修材料,例如 瓷磚 這樣的專票又可以抵扣。 老師 可以解釋一下嘛?? 我覺得我好像 知其然不知其所以然
房地產(chǎn)企業(yè)購買的洗潔精,用于發(fā)給有意向購買房子的業(yè)主,這種發(fā)票可以要專票抵扣進項稅嗎
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點價模式交易的是不是在期貨市場上對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場在期貨市場上沒有對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒法采用點價模式的吧
@董老師,研究研究報表
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
那業(yè)主買房贈家電,家電的發(fā)票可以開專票嗎
可以的,只要是用于銷售方面