1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
請(qǐng)問(wèn),我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)時(shí)候入的科目是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)?直到10月份抵扣時(shí),再?gòu)臎_回來(lái),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、待抵扣和待認(rèn)證區(qū)別是什么?分別是啥意思呢
設(shè)置增值稅一般納稅人在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目是什么含義。
老師一般納稅人應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,涉及的科目咋寫,進(jìn)項(xiàng)還有待抵扣這些?
老師您好,我公司做便民市場(chǎng)運(yùn)營(yíng),是一般納稅人公司,增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的入賬科目有哪些,當(dāng)月抵扣或者當(dāng)月不抵扣,交增值稅稅或者不交增值稅轉(zhuǎn)出,具體怎么做,這些涉及到的入賬科目流程,請(qǐng)老師給我發(fā)一下,謝謝老師指導(dǎo)
老師申報(bào)增值稅是,享受小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策,適用減免政策的起止時(shí)間怎么填寫?
在實(shí)操題里面,愛民醫(yī)院跟快學(xué)中醫(yī)門診部都同樣是醫(yī)院,都是免征增值稅的,那為什么快學(xué)中醫(yī)門診在做收入的時(shí)候,也同時(shí)做了增值稅應(yīng)交增值稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,而愛民醫(yī)院就沒有這樣做?
增值稅申報(bào)表申報(bào)先填附表,主表數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,不用填寫吧?老師
老師,請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買的已經(jīng)懷了小豬仔的母豬,然后飼養(yǎng),產(chǎn)下小豬仔后賣小豬仔,然后母豬也賣掉。這種過(guò)程產(chǎn)生不產(chǎn)生增值稅?
你好!請(qǐng)問(wèn)公司法人以公司名義在銀行開戶貸款,這個(gè)賬戶沒有給公司,貸款到期了,錢不夠,法人從公司借了筆錢轉(zhuǎn)到這個(gè)貸款賬戶上,這筆賬改如何處理?謝謝
2022年3月,某企業(yè)發(fā)生與職工薪酬相關(guān)的業(yè)務(wù)如下:(1)本月應(yīng)付職工工資總額為400萬(wàn)元,“工資費(fèi)用分配匯總表"中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資為300萬(wàn)元、車間管理人員工資為20萬(wàn)元、企業(yè)行政管理人員工資為50萬(wàn)元專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資為30萬(wàn)元。(2)企業(yè)下設(shè)一所職工食堂,按每月每位在崗職工200元補(bǔ)貼給食堂,每月末以銀行存款支付。企業(yè)在崗職工共計(jì)300人,其中產(chǎn)品生產(chǎn)工人200人,車間管理人員10人,行政管理人員60人,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員30人。(3)企業(yè)行政部門經(jīng)理10人,企業(yè)為其每人提供一輛自有汽車免費(fèi)使用,每輛汽車每月計(jì)提折舊200元。企業(yè)為產(chǎn)品生產(chǎn)工人租賃一棟宿舍樓,每月租金50000元由企業(yè)承擔(dān)租金,以銀行存款按月支付。要求:1.根據(jù)資料(1),作出該企業(yè)分配3月職工工資的會(huì)計(jì)處理。2.根據(jù)資料(2),作出該企業(yè)確認(rèn)并支付職工食堂補(bǔ)貼的會(huì)計(jì)處理。3.根據(jù)資料(3),作出企業(yè)有關(guān)非貨幣性職工福利的會(huì)計(jì)處理。4.根據(jù)資料(1)至(3),計(jì)算3月該企業(yè)"應(yīng)付職工薪酬"科目貸方發(fā)生額
客戶要求開的發(fā)票品類我們沒有,可以暫估先開,后面匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交稅,這樣可以嗎?
員工的工資沒有發(fā),社保交了,申報(bào)個(gè)稅能把社保扣除數(shù)填上嗎
老師,贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除,申報(bào)時(shí),這月我填了1500元,那下個(gè)月我是填上個(gè)月和下個(gè)月的金額這和,還是一直填1500啊
老師申報(bào)增值稅是,適用六稅兩費(fèi)減免政策起止時(shí)間怎么填?我在報(bào)5月的增值稅
老師那進(jìn)項(xiàng)呢,還有留底稅額咋寫分錄?留底轉(zhuǎn)出咋寫分錄?
這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
老師比如說(shuō),我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬沒有抵扣的分錄咋寫,或者進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
你好, 借:庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
老師,那認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢?
根據(jù)需要轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)就可以的,借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng),適量交點(diǎn)稅維持就好
老師,已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不應(yīng)該啟用留底稅額嗎?,這個(gè)分錄咋寫?如果留抵了,那次月要抵扣又怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。