你好,增值稅的銷售額和所得稅的銷售額看下是不是一致的,還有你賬上的。
賬上應(yīng)交稅費(fèi)下哪些明細(xì)科目和增值稅報(bào)表哪些項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng),有對(duì)應(yīng)關(guān)系?比如比賬上應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)累計(jì)和增值稅附列表進(jìn)項(xiàng)累計(jì)數(shù)要一致,還有銷項(xiàng)稅額主表一致?然后呢?轉(zhuǎn)出未交和未交增值稅和哪個(gè)表哪個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)上?是主表應(yīng)納稅額累計(jì)數(shù)嗎?有些不清楚?。坷蠋?,請(qǐng)指教?
老師,你好!請(qǐng)問我需要增值稅報(bào)表上的繳納的稅金和賬的繳納稅金看是否一致,請(qǐng)問怎么核對(duì) ?請(qǐng)說明一下,謝謝
老師您好,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)是不是應(yīng)該和本年的開票額是一致的?
老師好,我們單位2021年全年財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入金額和增值稅申報(bào)表上的銷售額,這兩個(gè)數(shù)字不一樣。我們是物業(yè)公司,收款在前,收款時(shí)就繳納了增值稅,所以增值稅申報(bào)表上的銷售額是根據(jù)稅金倒推的,而財(cái)務(wù)報(bào)表上的收入是每個(gè)月進(jìn)行分?jǐn)偟模赃@兩個(gè)數(shù)不一致?,F(xiàn)在我在做所得稅匯算清繳,提示說,這兩個(gè)數(shù)字相差挺大,請(qǐng)問我要如何處理嗎?謝謝!
老師好,審計(jì)說增值稅賬面金額和申報(bào)表不一致,請(qǐng)問是指哪兩個(gè)數(shù)字要一致啊?謝謝!
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
你好老師,我想問一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎?
增值稅申報(bào)表中的銷售額,是用第一張表的“ (一)按適用稅率計(jì)稅銷售額”+“ (二)按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”+“ (三)免、抵、退辦法出口銷售額”+“ (四)免稅銷售額” ,的合計(jì)銷售額嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,一般納稅人,增值稅申報(bào)表中,第32行“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”,請(qǐng)問系統(tǒng)是如何算出來的?因?yàn)楸酒趹?yīng)交稅額是第34行,謝謝!
你好32=24加25加26-27 按這個(gè)的
老師,請(qǐng)問第25行“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”是從上個(gè)月來的嗎?我這個(gè)數(shù)字是負(fù)數(shù),表示有留底稅額嗎?
我實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅額是正數(shù),在第34行“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”中已顯示
你好,很有可能你之前多繳納的稅款。
看一下從幾月份開始出現(xiàn)的。
但是每個(gè)月第32行“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”系統(tǒng)跳出來的數(shù)字 ,都是對(duì)的呢
好,25欄和30欄應(yīng)該填寫一樣的,這個(gè)25欄是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,你查一下吧。
有可能之前是多交了稅款給你退回來了,給你退回來的這一部分,但是你的上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款沒有沒辦法調(diào)整,所以它只能出來一個(gè)負(fù)數(shù)。
申報(bào)表中第30行,確實(shí)是本月交上月的增值稅,但是這個(gè)數(shù)字和每25行“期初未交稅額”數(shù)字不同。很可能像老師您說的這個(gè)情況,負(fù)數(shù)沒法調(diào)整
你好,那你得去稅務(wù)局,你自己修改不了25號(hào)的這個(gè)金額咱修改不了
很久了,一直都 是這樣子的。如果不修改,沒有關(guān)系吧?
修改對(duì)你交稅是沒有影響的,但是只不過是一直有這個(gè)余額。