好,這個(gè)不一定,如果有無票收入的需要,加上無票收入。
老師:申報(bào)表利潤表上的本年累計(jì)數(shù)和賬上利潤表本年累計(jì)金額不一致這是為什么?本月數(shù)是一致的
老師您好,請(qǐng)問增值稅申報(bào)表主表的本年累計(jì)數(shù)是不是應(yīng)該和本年的開票額是一致的?
老師您好,請(qǐng)問增值稅報(bào)表中的本年累計(jì)銷售額和利潤表中的本年累計(jì)銷售額是一致的嗎? 因?yàn)槲铱戳宋业谋硎窃鲋刀悎?bào)表的數(shù)字小于利潤表
老師您好,利潤表季報(bào)本年累計(jì)金額和增值稅及附加稅申報(bào)表的本年累計(jì)金額是不是應(yīng)該一致呢?
老師,您好,我的2023年增值稅申報(bào)表上銷項(xiàng)稅額本年累計(jì)數(shù)是951953.2,本期發(fā)生數(shù)是48252.61,后面又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額695908.69,所以本年累計(jì)就成了256044.51,和我增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上了?這種我是應(yīng)該更改申報(bào)表嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
沒有無票收入,也沒有小升一
你好,那就應(yīng)該是第一行加上。 第九欄的合計(jì)。
第九行是沒有數(shù)據(jù)的,如果存在一點(diǎn)差額礙事不?是不是只要保證開票額和企業(yè)所得稅、利潤表上的收入對(duì)上去就好了?在沒有無票收入的情況下
對(duì)的是的是這么做的有無票收入,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額也得是一致的。
但是現(xiàn)在我的增值稅主表本年累計(jì)數(shù)和企業(yè)所得稅的收入不一致,我也是剛接手這家賬,也不知道什么原因,這個(gè)到時(shí)候礙事不?
你好,那你需要自己查一下,別到時(shí)候稅務(wù)局問起來你不知道,你按月核對(duì)一下賬上的和你的利潤表,然后你的利潤表和你的所得稅季度核對(duì)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。