好,這個不一定,如果有無票收入的需要,加上無票收入。
老師:申報表利潤表上的本年累計數(shù)和賬上利潤表本年累計金額不一致這是為什么?本月數(shù)是一致的
老師您好,請問增值稅申報表主表的本年累計數(shù)是不是應(yīng)該和本年的開票額是一致的?
老師您好,請問增值稅報表中的本年累計銷售額和利潤表中的本年累計銷售額是一致的嗎? 因?yàn)槲铱戳宋业谋硎窃鲋刀悎蟊淼臄?shù)字小于利潤表
老師您好,利潤表季報本年累計金額和增值稅及附加稅申報表的本年累計金額是不是應(yīng)該一致呢?
老師,您好,我的2023年增值稅申報表上銷項(xiàng)稅額本年累計數(shù)是951953.2,本期發(fā)生數(shù)是48252.61,后面又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額695908.69,所以本年累計就成了256044.51,和我增值稅申報表的本年累計數(shù)對不上了?這種我是應(yīng)該更改申報表嗎?
取得自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是多少
你好老師,公司請的個人司機(jī)那個運(yùn)費(fèi)怎么代繳代扣個人所得稅運(yùn)費(fèi)是118204元,是算勞務(wù)不?具體要交多少稅
老師好,建筑公司開票工程地點(diǎn)是兩個縣,備注項(xiàng)只能備注一個縣可以不
老師,請問新公司,小規(guī)模服務(wù)業(yè)的,核定的稅費(fèi)種沒有工會經(jīng)費(fèi)和印花稅,需要維護(hù)上嗎
老師,1月份對方開的紅字發(fā)票我增值稅申報時是不是要在1月份申報時轉(zhuǎn)出?我沒轉(zhuǎn),怎么更正申報
總分公司之間無息合同,有的老師發(fā)一下謝謝,沒有不用回復(fù)
老師,這兩題不太懂.第一題的1600為什么不用減去
總分公司之間無息合同,有的老師發(fā)一下謝謝
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤不等于凈利潤,是因?yàn)橛袇R算清繳以前年度損益嗎
代開發(fā)票一年有沒有額度限制?跟工資一樣的優(yōu)惠政策不?老師
微信掃碼加老師開通會員
沒有無票收入,也沒有小升一
你好,那就應(yīng)該是第一行加上。 第九欄的合計。
第九行是沒有數(shù)據(jù)的,如果存在一點(diǎn)差額礙事不?是不是只要保證開票額和企業(yè)所得稅、利潤表上的收入對上去就好了?在沒有無票收入的情況下
對的是的是這么做的有無票收入,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額也得是一致的。
但是現(xiàn)在我的增值稅主表本年累計數(shù)和企業(yè)所得稅的收入不一致,我也是剛接手這家賬,也不知道什么原因,這個到時候礙事不?
你好,那你需要自己查一下,別到時候稅務(wù)局問起來你不知道,你按月核對一下賬上的和你的利潤表,然后你的利潤表和你的所得稅季度核對。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。