你好,你之前有可彌補(bǔ)的虧損嗎?你們現(xiàn)在的應(yīng)納稅所得額是多少?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候,怎么才知道在季度計(jì)提多少,比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅,這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計(jì)提在四月了,但是有人說在3月就得計(jì)提了,我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng),企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
老師,我們企業(yè)2020年虧損460多萬,今年1至2月份都有盈利,我想問第一季度申報(bào)所得稅會(huì)不會(huì)先彌補(bǔ)以前的虧損,我現(xiàn)在要不要計(jì)提所得稅,我擔(dān)心現(xiàn)在計(jì)提了,到時(shí)候申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)以前虧損了不用交稅了,我又計(jì)提了到時(shí)候還是麻煩
您好老師,有個(gè)所得稅費(fèi)用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報(bào)利潤表的時(shí)候本年累計(jì)利潤是5000,因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢? 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來自利潤表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用,否則需要計(jì)提,我應(yīng)該怎么做才對(duì)?謝謝老師
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅?。?第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
想問一下,混凝土公司一般納稅人簡易計(jì)稅3%,賣價(jià)2萬元并開具銷售二手車發(fā)票,發(fā)票已開具,并未有稅款。請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填這個(gè)2萬元嗎?如果要填,填在哪個(gè)位置呢?
老師 請(qǐng)問這題ab為什么錯(cuò)啊
老師請(qǐng)問這題為什么不選b,該筆保險(xiǎn)金不是要作為遺產(chǎn)有保險(xiǎn)人給付嗎
老師您好,存貨賬面價(jià)值300,公允價(jià)值500,被投資方實(shí)現(xiàn)凈利潤600,存貨出售了60%,,請(qǐng)問下長期股權(quán)投資調(diào)整怎么調(diào)?
老師、你好、能幫我找一份、銷售鋼結(jié)構(gòu)、鋼筋的銷售合同么?非常感謝
老師,您好,我是一個(gè)民間非營利組織,銀行的手續(xù)費(fèi),應(yīng)該記在什么科目里面,謝謝
老師,代訂機(jī)票服務(wù)發(fā)票作為差旅費(fèi)報(bào)銷有木有問題?稅前扣除可以嘛?有沒有其他要求比如備注什么的
企業(yè)減資,發(fā)出公告或見報(bào),作為債權(quán)人沒看到,超過45日期限,有補(bǔ)救方式嗎?
申請(qǐng)出口退稅需要什么條件
工資里面包含話費(fèi),員工需要開具發(fā)票,公司才會(huì)吧這部分話費(fèi)合并在工資里,話費(fèi)開具是開個(gè)人還是公司抬頭
應(yīng)納稅是120萬,之前幾年有虧損,
你好,彌補(bǔ)往后是多少?還有盈利嗎
因?yàn)槊看紊陥?bào)的時(shí)候,以前年度虧損數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來抵扣的,我們平時(shí)計(jì)算的時(shí)候,都沒考慮過
計(jì)算4季度所得稅,是不是用本年的累積利潤計(jì)算所得稅,再減去之前交的所得稅
你好!是的,按累計(jì)金額計(jì)算然后減去已經(jīng)繳納的