你好,如果1季度1月份開的發(fā)票,這個是銷項發(fā)票,還是進(jìn)項發(fā)票??
老師,增值稅的稅負(fù)是按年,還是季度銷售額計算的。比如我一月份,開了300萬,1月和2月都沒有抵扣票,3月的時候進(jìn)項票全部都開回來了,可以按稅負(fù)全部抵扣了嗎?
老師開完負(fù)數(shù)發(fā)票后對之前交的銷項稅有影響嗎(抵扣完交到稅務(wù)局的),比如我這個季度交了5萬銷項稅,下季度開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,稅款1萬元但本年度沒有抵扣,那我本年度交的銷項稅是4萬還是5萬呢
老師,問一下,如果1季度1月份開的發(fā)票,我抵扣的進(jìn)項發(fā)票日期只要是一季度的都行嗎,有時間限制嗎?
請問老師,個體工商戶,月不超10萬 季度不超30萬,如果1月份開票12萬 但是1-3月合計開票26萬的話,第一季度要繳增值稅嗎?
請問一下 我這個月轉(zhuǎn)帳,要2024.1月2日開回來一張進(jìn)項發(fā)票, 我下個月做12月帳和認(rèn)證進(jìn)行時候,1月2日的這張發(fā)票能做12月份的費用和抵扣進(jìn)項嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?