你好 (1)按照收付實現(xiàn)制基礎(chǔ)計算2020年7月份銷售收入金額=80000%2B50000 (2)按照收付實現(xiàn)制基礎(chǔ)計算2020年7月份費用金額=18000%2B39000%2B20000
A公司2020年7月份銷售甲產(chǎn)品一批,取得購貨方開出并承兌的商業(yè)匯票一張,面額20000元,期限三個月,銷售乙產(chǎn)品一批,收到轉(zhuǎn)賬支票一張已送存銀行,價款80000元;收到4月份的應(yīng)收銷貨款50000元存入銀行。2020年7月份用銀行存款預(yù)付第二季度財產(chǎn)保險費18000元,支付本季度借款利息共39000元(其中1月份13000元,2月份13000元),支付本月廣告費20000元。要求:(1)按照收付實現(xiàn)制基礎(chǔ)計算2020年7月份銷售收入金額。(2)按照收付實現(xiàn)制基礎(chǔ)計算2020年7月份費用金額。
2.A公司2022年7月份銷售甲產(chǎn)品一批,取得購貨方開出并承兌的商業(yè)匯票一張面額60000元期限三個月銷售工產(chǎn)品一批收到轉(zhuǎn)賬支票一張已送存銀行,價款90000元;收到4月份的應(yīng)收銷貨款60000元存入銀行。2022年7月份用銀行存款預(yù)付第二季度財產(chǎn)保險費28000元,支付本季度借款利息共39000元(其中1月份13000元,2月份13000元),支付本月告費30000元要求:(1)按照收付實現(xiàn)制基礎(chǔ)計算2022年7月份銷售收入金額(2)按照收付實現(xiàn)制基礎(chǔ)計算2022年7月份費用金額
2.A公司2020年7月份銷售甲產(chǎn)品一批,取得購貨方開出并承兌的商業(yè)匯票一張,面額20000元,期限三個月,銷售乙產(chǎn)品一批,收到轉(zhuǎn)賬支票一張已送存銀行,價款80000元;收到4月份的應(yīng)收銷貨款50000元存入銀行。2020年7月份用銀行存款預(yù)付第二季度財產(chǎn)保險費18000元,支付本季度借款利息共39000元(其中1月份13000元,2月份13000元),支付本月廣告費20000元。要求:(1)按照收付實現(xiàn)制基礎(chǔ)計算2020年7月份銷售收入金額。(2)按照收付實現(xiàn)制基礎(chǔ)計算2020年7月份費用金額。
太湖公司2022年6月發(fā)生以下幾項業(yè)務(wù):(1)以銀行存款支付本月水電費900元。(2)收到上月銷售貨款30000元。(3)預(yù)收A產(chǎn)品貨款30000元存入銀行,商品將在7月交付。(4)以銀行存款預(yù)付下季度(7-9)燃?xì)赓M1500元。(5)銷售商品一批,總售價40000元,款已收訖。(6)購買原材料,支付費用15000元。(7)本月應(yīng)付廣告費1000,下月支付要求:分別采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算6月份的收入和費用。(1)采用權(quán)責(zé)發(fā)生制時:6月份的收入=6月份的費用=(2)采用收付實現(xiàn)制時:6月份的收入=6月份的費用=
太湖公司2022年6月發(fā)生以下幾項業(yè)務(wù):(1)以銀行存款支付本月水電費900元。(2)收到上月銷售貨款30000元。(3)預(yù)收A產(chǎn)品貨款30000元存入銀行,商品將在7月交付。(4)以銀行存款預(yù)付下季度(7-9)燃?xì)赓M1500元。(5)銷售商品一批,總售價40000元,款已收訖。(6)購買原材料,支付費用15000元。(7)本月應(yīng)付廣告費1000,下月支付要求:分別采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實現(xiàn)制計算6月份的收入和費用。(1)采用權(quán)責(zé)發(fā)生制時:6月份的收入=6月份的費用=(2)采用收付實現(xiàn)制時:6月份的收入=6月份的費用=
紙質(zhì)銀行承兌匯票未簽收撤回銀行收取服務(wù)費嗎?
注會分三年備考的話,該怎么搭配科目呢?麻煩老師詳細(xì)說一下。
老師,24年第二季度收入多報了5W,還好沒稅款產(chǎn)生,在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),這樣子要去更正24年的所得稅報表嗎?還是把直接按正確的年報上報就行?
老師,請問家具店購買來擺樣的家具怎么計提折舊,折舊年限是按照5年來折嗎?
第一問 為什么19年還處于冷卻期 對應(yīng)的是哪一條規(guī)定
老師怎么在表格中找出小于等于5的數(shù)值有幾個,可以用什么函數(shù)呢?
小規(guī)模,25年匯算發(fā)現(xiàn)以前有多記的收入,應(yīng)該是往來款,賬務(wù)處理在4月沖減收入掛賬,匯算應(yīng)該怎么填寫?還有什么其他要處理的?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費用