同學(xué)你好 是紅沖的什么
公司買的房子前兩年沒有折舊,可以以前年度損益調(diào)整,匯算清繳直接調(diào)減嗎。還是必須去更正以前的報(bào)表
以前年度損益調(diào)整在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表里哪一行里面調(diào)整,譬如我2021年做了收入,2022年用以前年度損益調(diào)整沖減了
我之前沒有用以前年度損益調(diào)整,今年紅沖更正了,那是匯算清繳調(diào)增還是調(diào)減折舊額
請教個(gè)問題,跨年紅沖的一張發(fā)票,那沖成本和收入的時(shí)候,是不是用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那么我是不是還要更正以前年度的匯算清繳報(bào)表?還是在23年調(diào)整就行
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒調(diào)整過,還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個(gè)180萬如何繳納個(gè)人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請問增值稅報(bào)表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些
之前補(bǔ)提折舊額,但是沒有用到以前年度損益調(diào)整,就是正常做費(fèi)用,那我紅沖,更正了用未分配利潤,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,那我匯算清繳怎么填
同學(xué)你好 那你紅沖了多折舊的就是調(diào)增了
不是多計(jì)提,是補(bǔ)之前的折舊額,我正常做了,沒有用到調(diào)整,我今年改過來我怎么報(bào)企業(yè)所得稅呢
那你是補(bǔ)計(jì)提折舊的話就是調(diào)減
調(diào)減怎么調(diào),報(bào)在哪里
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)減
在其他那里嗎
同學(xué)你好 嗯 在其他那里就可以
那我就是紅沖掉,然后就更正未,借未分配利潤,貸累計(jì)折舊是吧
對的 補(bǔ)計(jì)提折舊就可以了
老師那我是2021年沒有用到未分配利潤,紅沖今年更正,那就是明年報(bào)今年的就調(diào)減是吧
同學(xué)你好 對的 今年調(diào)整就可以
好的,謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝