你好,這個(gè)過程是這樣 先做借款分錄,然后按月計(jì)提利息,然后到期償還本息
2022.02.01向法人借了一筆借款,合計(jì)130萬元,需要計(jì)算利息的,月利息是5200元,期限為1年。從2023.01.31開始償還,本金部分分二十期償還,利息按月支付,請(qǐng)問收到法人借款,計(jì)提利息,償還本金,償還利息的會(huì)計(jì)分錄分別怎么處理?
公司跟法人借款,借款規(guī)定是要求支付利息的。利息的支付方式有兩種,一種是按月支付,一種是到期后一次歸還,我想請(qǐng)問,針對(duì)這兩種不同的利息支付的方式,有沒有不同的借款合同模板可以提供,謝謝。
老師,今年年初向法人借了一筆款項(xiàng)130萬元,款項(xiàng)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需要。簽訂借款合同,借款期限為一年,合同約定,借款需要支付利息,利率不超過銀行的那個(gè)利率。因?yàn)檫@個(gè)合同不是我經(jīng)手的,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,合同約定,借款期限一年,那就是明年開始還款,從還款日起分二十期歸還本金。關(guān)于這個(gè)分期歸還本金這種方式,有問題嗎?
老師,企業(yè)跟法人簽了一筆借款,借款130萬元,規(guī)定需要支付利息,月利息是5200,借款一年。合同規(guī)定借款到期后,利息和本金分二十期歸還,請(qǐng)問,這個(gè)情況,我需要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?我要完整流程的,老師
老師,公司跟法人借了一筆款項(xiàng)。借款一年,月利率0.4%,本金130萬元,到期后本金分二十期歸還。本金怎么歸還合同有說明,但是利息怎么歸還合同沒有約定,合同只說了要付利息,月利率為0.4%。因?yàn)槟0迨窃诰W(wǎng)上下載的,當(dāng)初也沒注意這些細(xì)節(jié)。那么我想問現(xiàn)在2月份我已經(jīng)到期歸還了,著的利息到底要怎么處理呢?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我以前沒有做過計(jì)提分錄,因?yàn)槲矣X得合同那里說到期時(shí)間是2023.02,我覺得沒到期就沒有計(jì)提利息了,那我是不是錯(cuò)了???
你好,沒有計(jì)提,就需要補(bǔ)做計(jì)提處理的
請(qǐng)告訴我怎么補(bǔ)計(jì)提?還有我一開始問的問題,你都沒有回復(fù)我
你好,補(bǔ)計(jì)提的分錄是,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 取得借款的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 支付本息的時(shí)候,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
你的意思,我現(xiàn)在直接做借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。這樣子???
你好,是的,是這樣的
那請(qǐng)問公司付利息的時(shí)候,法人是不是要代開發(fā)票給公司?
你好,是的,是這樣的
那這個(gè)發(fā)票我是全額開出來還是按照分次給利息的金額,給多少開多少?
你好,這個(gè)就看雙方約定開具利息發(fā)票的方式了