您好,退回異地預(yù)繳的費用,什么意思
老師,我想問下,建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅及附加稅,附加稅的預(yù)繳金額要不要填在本期已繳納稅(費)額那一欄
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當(dāng)月增值稅要不要去異地預(yù)繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個稅的是嗎?
老師,我們異地預(yù)繳的稅款繳納的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局里面要填報嗎?除了異地預(yù)繳的,我們今年企業(yè)所得稅都是負數(shù)是不用繳納稅款的,那這個預(yù)繳的企業(yè)所得稅是要進行退稅嗎?還是不能退稅
老師,我們在異地預(yù)繳了增值稅、附加稅、個稅、企業(yè)所得稅后,回本地還要交企業(yè)所得稅嗎?
老師就是我們異地工程的稅款,我們在異地已經(jīng)繳費了,有了增值稅 附加稅 印花稅還有企業(yè)所得稅,就是個稅,我在自己的歸屬地,還要去稅局交什么稅嗎
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
就是他們在當(dāng)?shù)匾呀?jīng)繳納了增值稅等等這些
那你為什么還要退回去呢?
我們開票又交了增值稅
等于是重復(fù)交了的
對呀,交稅你為什么還要退回去?
總公司開票交了3%增值稅(專票),給分公司開了外經(jīng)證又交了1%的增值稅
你的意思是你們交重復(fù)了對嗎?
當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求分公司交的
那你可以去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局辦理退稅的手續(xù)。
是的,我要退回這個交重復(fù)的稅,應(yīng)該要填寫哪一份表格
填寫哪個表格得和這個稅務(wù)局確認一下。
在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局交又在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局退?
對,肯定是在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局退。
那他為什么要我們在 異地繳呀,這不是找事來做嗎
那就不知道當(dāng)?shù)囟悇?wù)是啥情況呢