嗯嗯,可以把發(fā)票放到1月份里做賬
匯總開具的通行費發(fā)票是按開票日期做帳?還是按通行日期做賬?這2個日期相隔1個月,實際發(fā)票的通行日期是6月份,但是司機是8月份才把發(fā)票打出來的
匯總開具的通行費發(fā)票是按開票日期做帳?還是按通行日期做賬?這2個日期相隔1個月,實際發(fā)票的通行日期是6月份,但是司機是8月份才把發(fā)票打出來的
老師 假如實際發(fā)生費用是12月份,但是開票日期是明年1月份,做賬的話是做到12月還是1月呢
下圖中發(fā)票金額已經(jīng)在1月份實際支付,開票日期為2月份,請問1月份記賬時可以記進項稅嗎
開的發(fā)票日期是2月份的,但是實際產(chǎn)生在1月份,可以把發(fā)票放到1月份里做賬嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
這個發(fā)票開票月份最長可以相差多久
通常是付款時掛預付賬款,收到發(fā)票后再沖。
1月的時候沒有付款也沒有開發(fā)票,就是1月份對方幫我們制作商品。打款和開發(fā)票都是2月份
這個發(fā)票可以在做1月份賬的時候算1月份的費用嗎
那你1月份可以暫估,2月份沖
就是最終還得算在2月份里?
規(guī)范的做法就是那樣子的