你好,不可以,因?yàn)樗鶎倨谑遣煌?
請問老師,我公司某員工今年申報(bào)了一項(xiàng)贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)附加扣除,一月扣除的費(fèi)用是一千,那現(xiàn)在申報(bào)二月份的個(gè)稅時(shí),這個(gè)贍養(yǎng)老人的附加扣除是繼續(xù)填報(bào)一千還是兩千?三月份是三千,四月份是四千……每月累加,是這樣嗎?
你好,請問申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,一個(gè)員工的工資申報(bào)是4000塊錢,但是重新計(jì)算的話,就變成了七千五了,然后我打電話給稅局說,他說沒有錯(cuò)啊,是這樣子的。明明就只申報(bào)一個(gè)個(gè)稅,一個(gè)月的4000塊,怎么突然間就就能變到七千五呢?
你好員工一月份工資是七千,申報(bào)個(gè)稅時(shí)只申報(bào)了六千,還有一千可以計(jì)入下月申報(bào)工資數(shù)額上嗎,例如二月份工資七千,申報(bào)的時(shí)候填八千
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,離職員工的年終獎(jiǎng)金多申報(bào)了4千元,入賬計(jì)提本月工資是按申報(bào)個(gè)稅的工資總額還是扣除掉這4千計(jì)提
你好,公司在申報(bào)當(dāng)月個(gè)稅時(shí)候公司代繳,下個(gè)月實(shí)發(fā)工資時(shí)候代扣個(gè)稅,比如他每個(gè)月工資6千,當(dāng)月申報(bào)工資公司代扣33個(gè)稅,我下個(gè)月從他工資里扣除33個(gè)稅,我這個(gè)月申報(bào)該人工資是填6千,還是填5967元呀
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方