同學(xué),你好 嗯嗯,是的
請(qǐng)問(wèn)一下,這種申報(bào)表,如果公司新成立的話,對(duì)公賬戶還沒(méi)有開(kāi),沒(méi)有收入,啥費(fèi)用都沒(méi)有,是不是下面那些項(xiàng)目就可以填0呢?
你好,我想問(wèn)一下,我公司預(yù)收一年房租,未開(kāi)票,是不是在次月申報(bào)增值稅就要全額繳納了?但是賬上是分月確認(rèn)收入的,那我填寫申報(bào)表的時(shí)候,收入和稅額就不匹配了怎么辦?
請(qǐng)問(wèn) 如果企業(yè)沒(méi)收入 每月就是費(fèi)用 增值稅就是0申報(bào)。申報(bào)時(shí)候就是點(diǎn)表確認(rèn)下 啥也不用填了 是吧
老師您好。想問(wèn)一下:外貿(mào)出口企業(yè)的增值稅申報(bào)表,銷售收入是需要填在免稅下面的吧。那就是這個(gè)是什么時(shí)候申報(bào)表填寫呢?收到收入的時(shí)候早,申請(qǐng)退稅晚。是收入那個(gè)月就填?還是驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候???
請(qǐng)問(wèn)下老師,企業(yè)0申報(bào)收入的,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是不是也要0申報(bào),我0申報(bào)幾個(gè)月了,現(xiàn)在系統(tǒng)提示說(shuō)0申報(bào)三個(gè)月了,請(qǐng)確認(rèn)是否離職,這有風(fēng)險(xiǎn)嗎?需不需要報(bào)點(diǎn)個(gè)稅
老師好,給客戶買車票,請(qǐng)客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問(wèn)下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒(méi)有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開(kāi)張發(fā)票給單位,要在哪兒開(kāi),發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬,2025年開(kāi)始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開(kāi)始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒(méi)有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開(kāi)5?
那季報(bào)呢?
同學(xué),你好 沒(méi)有收入,增值稅就是0申報(bào)
季報(bào)預(yù)繳如何申報(bào)呢?也是默認(rèn)0?