金額上萬后,需要調(diào)整利潤分配

去年結(jié)賬后 今年有去年的費用發(fā)生 直接記在今年可以嗎? 如果要調(diào)整 怎么寫分錄呢? 單位用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年漏計提企業(yè)所得稅幾千元,今年補計提是計入所得稅費用還是記入以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤?今年退稅去年企業(yè)所得稅年報費用記入哪里?
請教問題,公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年22年漏記了幾筆費用,是不是可以在今年23年,直接補記呢?還是
請教問題,公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年22年漏記了幾筆費用,是不是可以在今年23年,直接補記呢?還是
老師,23年三月份發(fā)現(xiàn)漏記了22年的一筆管理費用(小企業(yè)會計準(zhǔn)則),補記分錄 借 利潤分配-未分配利潤 10萬 貸 其他應(yīng)付款 10萬 今年做匯算清繳的時候,是不是要修改22年年底的報表,管理費用金額增加10萬,未分配利潤減去10萬啊,然后匯算清繳的時候上傳修改后的報表是嗎?還是說今年不需要做分錄,直接修改報表???
老師,請問我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開9個點專票,現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個點專票,要提供3個點專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人,開3個點就是簡易征收了,要交稅,有進項也抵不了,這個發(fā)票給A公司,A公司也抵不了稅。
個體戶開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,比如蒜頭這種,開個幾萬元,一直沒有進賬發(fā)票進來,會有風(fēng)險嗎?目前稅務(wù)是核定征收,一年也就開幾張而已。
文文老師在嗎,找一下老師
雙方簽訂了技術(shù)咨詢合同,開票開信息系統(tǒng)服務(wù)——信息技術(shù)服務(wù)費發(fā)票可以嗎
老師,更正2024.3月份申報表后,報表上留抵稅額有變動,需要更正到今年度的申報表嗎
潮化瓶的稅收分類是什么
客戶在我們公司購買機器,購貨款打到別的公司,作為我們公司借那個公司的錢,這樣可以嗎?
老師,深圳這邊怎么計算產(chǎn)假工資啊
潮化瓶的稅收分類是什么
個體戶營業(yè)執(zhí)照為什么在自然人扣繳端找不到
請問怎么調(diào)整呢?企業(yè)有26萬暫估,企業(yè)為科技型中小企業(yè)匯算清繳時可加計扣除20萬
借利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款