金額小可以直接補(bǔ)計(jì),金額上萬(wàn)就調(diào)整利潤(rùn)分配

去年結(jié)賬后 今年有去年的費(fèi)用發(fā)生 直接記在今年可以嗎? 如果要調(diào)整 怎么寫(xiě)分錄呢? 單位用的是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年漏計(jì)提企業(yè)所得稅幾千元,今年補(bǔ)計(jì)提是計(jì)入所得稅費(fèi)用還是記入以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)?今年退稅去年企業(yè)所得稅年報(bào)費(fèi)用記入哪里?
請(qǐng)教問(wèn)題,公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年22年漏記了幾筆費(fèi)用,是不是可以在今年23年,直接補(bǔ)記呢?還是
請(qǐng)教問(wèn)題,公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年22年漏記了幾筆費(fèi)用,是不是可以在今年23年,直接補(bǔ)記呢?還是
老師,23年三月份發(fā)現(xiàn)漏記了22年的一筆管理費(fèi)用(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),補(bǔ)記分錄 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 10萬(wàn) 今年做匯算清繳的時(shí)候,是不是要修改22年年底的報(bào)表,管理費(fèi)用金額增加10萬(wàn),未分配利潤(rùn)減去10萬(wàn)啊,然后匯算清繳的時(shí)候上傳修改后的報(bào)表是嗎?還是說(shuō)今年不需要做分錄,直接修改報(bào)表啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是一般納稅人,掛靠A公司修橋,A公司給建設(shè)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專票,現(xiàn)在A公司不讓我們提供9個(gè)點(diǎn)專票,要提供3個(gè)點(diǎn)專票給他們是怎么回事呢。我們是一般納稅人,開(kāi)3個(gè)點(diǎn)就是簡(jiǎn)易征收了,要交稅,有進(jìn)項(xiàng)也抵不了,這個(gè)發(fā)票給A公司,A公司也抵不了稅。
個(gè)體戶開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,比如蒜頭這種,開(kāi)個(gè)幾萬(wàn)元,一直沒(méi)有進(jìn)賬發(fā)票進(jìn)來(lái),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?目前稅務(wù)是核定征收,一年也就開(kāi)幾張而已。
文文老師在嗎,找一下老師
雙方簽訂了技術(shù)咨詢合同,開(kāi)票開(kāi)信息系統(tǒng)服務(wù)——信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
老師,更正2024.3月份申報(bào)表后,報(bào)表上留抵稅額有變動(dòng),需要更正到今年度的申報(bào)表嗎
潮化瓶的稅收分類是什么
客戶在我們公司購(gòu)買機(jī)器,購(gòu)貨款打到別的公司,作為我們公司借那個(gè)公司的錢,這樣可以嗎?
老師,深圳這邊怎么計(jì)算產(chǎn)假工資啊
潮化瓶的稅收分類是什么
個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照為什么在自然人扣繳端找不到


金額上萬(wàn)后,調(diào)整了利潤(rùn)分配,匯算清繳時(shí)怎么處理,老師
先更正原來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表,然后按正確的報(bào)表申報(bào)
那為什么不直接修改2022年的賬賬呢,都是要修改報(bào)表?
沒(méi)匯算前可以直接修改賬的,