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麥公司為增值稅一般納稅人,本年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)采用分期收款方式批發(fā)商品,合同規(guī)定不含稅銷售額為300萬元,本月收回50%貨款,其余貨款于下月10日全部收回,由于購買方本月資金緊張,實際支付不含稅貨款為120萬元;(2)零售商品取得銷售收入228萬元,并收取包裝費50萬元; (3)采用以舊換新方式銷售金銀首飾業(yè)務(wù),新首飾價格80萬元,舊首飾價格30萬元; (4)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進原材料100萬元,取得增值稅普通發(fā)票; (5)支寸運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運輸費15萬元,取得增值稅專用發(fā)票; (6)購進一批空調(diào),取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2萬元,將其全部用于集體福利; (7)上月已購進的一批貨物發(fā)生非正常損失,成本是3萬元。要求:(1)計算華夏公司當月增值稅銷項稅額; (2)計算華夏公司當月可以抵扣的增值稅進項稅額; (3)計算華夏公司當月應(yīng)納增值稅。

2023-02-23 14:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-23
你好! 銷項稅額:(300*50%+(220+6)/1.13)*13%=45.5 進項稅額=23.4+0.39-4*13%=23.27 應(yīng)交增值稅=45.5-23.27=22.23
2022-04-10
你好,需要計算做好了發(fā)給你
2021-03-21
你好題目要求做什么
2020-10-17
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-03-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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