借:庫存商品/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師您好,新成立的公司,還沒有開發(fā)票出去,但是收到了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,而且已經(jīng)認(rèn)證了,請(qǐng)問怎么做賬處理,
您好,請(qǐng)教一下 如果我的商品一直沒有進(jìn)項(xiàng)票 但我已經(jīng)銷售出去了 而且開了發(fā)票 最后發(fā)現(xiàn)這批貨取不上進(jìn)項(xiàng)票 應(yīng)該怎么處理呢
老師,我公司之前的會(huì)計(jì)把費(fèi)用發(fā)票已經(jīng)入賬,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有做認(rèn)證,而且已經(jīng)跨年,要怎么處理呀。
老師你好,我去年開的發(fā)票沒有在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,是外經(jīng)證預(yù)繳,而且去年開的外經(jīng)證已經(jīng)核銷了,今年重新開了一張,請(qǐng)問現(xiàn)在這種情況怎么處理
老師你好,我去年開的發(fā)票沒有在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,是外經(jīng)證預(yù)繳,而且去年開的外經(jīng)證已經(jīng)核銷了,今年重新開了一張,請(qǐng)問現(xiàn)在這種情況怎么處理
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,和不改就讓它不一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)呢
老師好有個(gè)問題咨詢下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費(fèi)用300多萬,審計(jì)公司全部做了沖銷,這筆預(yù)提的費(fèi)用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計(jì)那邊全部給做了沖銷,導(dǎo)致所得稅得繳納100萬多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計(jì)那邊也不愿意調(diào)整回來,這個(gè)事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報(bào)按賬面上的數(shù)據(jù)申報(bào)會(huì)有什么影響,謝謝
請(qǐng)教一下,社會(huì)團(tuán)體的每個(gè)季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項(xiàng)附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的調(diào)整項(xiàng)目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
發(fā)票我要認(rèn)證嗎
是的,是一般納稅人就可以認(rèn)證的
申報(bào)繳納注冊(cè)資金印花稅,稅目那里是選資金帳簿那個(gè)選項(xiàng)嗎
是的,就是選擇資金賬簿那個(gè)選項(xiàng)
老師您好,所得稅季度申報(bào)表中的營業(yè)成本包括期間費(fèi)用嗎
老師,您好,請(qǐng)問我在填所得稅季度申報(bào)表的時(shí)候,我是5月成立的公司,這里要填二季度從業(yè)人數(shù)季初和季末,我季初填0不能提交呢
不包括期間費(fèi)用的
不能填就隨便填數(shù)就行
正常情況下就是填0對(duì)嗎
對(duì),但是填領(lǐng)不能申報(bào)的