你好,你知道客戶的具體信息嗎?如果知道的話可以的。
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規(guī)?
今年剛從事公賬的這種賬務,就是之前別人給我們打的錢,我們有沒有給對方開票,我現(xiàn)在才開始計有些就是不知道有沒有給對方開票,這樣會不會有什么影響還是?然后我們付給別人的,別人給我們開票,我這里是查不到了,因為單子都給外賬做賬了,網上也是咨詢查不到,這個進項發(fā)票影響不大吧,我們主要看銷項的我們有沒有給別人開
老師,我們是酒店行業(yè),有一些散客交完錢會不開發(fā)票,現(xiàn)在是想把不開發(fā)票的這個錢,我們自己給開出來。這樣我們單位就不存在未開票收入稅了,您看這樣對稅務有影響沒有
老師,我們單位是酒店經營模式有時候客人不會開發(fā)票,但是后期我們自己給開出來,客人不開發(fā)票這塊,開出來的話,我們把這些發(fā)票的發(fā)票聯(lián)裝訂備查。但是開的話單位名稱寫成個人這樣的兩個字可以嗎
老師您好,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,對方掛靠了我們單位,現(xiàn)在對方要給我們開成本票,她給我發(fā)了份開票的模板,意思是看能不能開成這樣的發(fā)票。然后我跟對方把營業(yè)執(zhí)照也要來拍照了,麻煩老師看下對方這樣開行不行
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬。現(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權轉讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
不知道,因為這是客人不想開發(fā)票,但是我想為了方便對賬,稅盤開多少發(fā)票,和賬務一致。這樣方便
如果你銷售給a,但是開了發(fā)票給B,這種也不合理吧?
不會的,凡事未開發(fā)票的發(fā)票聯(lián)我們自己留存了,備查了。不會再轉手給其他人的
你好,那就可以的,可以這么做的。
那老師我想知道要是這樣的話,單位明細我就寫兩個字個人可以不
可以的,可以這么做的。