同學(xué)你好 沒開發(fā)票的話掛往來就行了 開票之后沖抵
我們公司去年開了一張發(fā)票給別的公司,但是截止到今年,對方還沒付款,并且工程也沒有進(jìn)行,我們公司可不可以直接把之前開的發(fā)票紅沖掉?這樣會(huì)不會(huì)有什么影響?
今年剛從事公賬的這種賬務(wù),就是之前別人給我們打的錢,我們有沒有給對方開票,我現(xiàn)在才開始計(jì)有些就是不知道有沒有給對方開票,這樣會(huì)不會(huì)有什么影響還是?然后我們付給別人的,別人給我們開票,我這里是查不到了,因?yàn)閱巫佣冀o外賬做賬了,網(wǎng)上也是咨詢查不到,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票影響不大吧,我們主要看銷項(xiàng)的我們有沒有給別人開
老師好,我想咨詢一下,我們公司主要是做保溫板的,但是也有涂料這些,我們不生產(chǎn)涂料,涂料從別的地方調(diào)貨賣給我們的客戶,還有開票的時(shí)候我們要給客戶開涂料的發(fā)票,我們從別人那調(diào)貨的涂料給我們開進(jìn)項(xiàng)票,這種情況合理不?該怎么做賬呢。
老師您好,關(guān)于年底就是發(fā)票報(bào)銷,還有封賬,我有一點(diǎn)小疑問,一直沒搞明白。你比方說,嗯,我們單位12月25號(hào)封賬。那員工12月28號(hào)報(bào)銷的發(fā)票還可以做到1月份的賬里嗎?有什么影響嗎?如果說不做到12月份。然后12月31號(hào)別人給我們匯的款。我也就不開發(fā)票了。但是。如果我12月31號(hào)收到別人給我的款,我也給人家開發(fā)票了。并且我把這張發(fā)票給對方單位。對方單位會(huì)因?yàn)檫@個(gè)日期而不要嗎?還是說必須得給對方單位開1月份的票啊。這個(gè)有什么說道嗎
老師,我們跟國企合作的,國企沒錢給我們,給我們開了匯票,還有銀行匯票,還有第三方匯票,然后就沒有了額,這些匯票到時(shí)候意思是到了那個(gè)日期對方還是要把錢打過來的吧?是不是?銀行匯票是啥意思來著?但是之前財(cái)務(wù)說不等對方打錢也可以,直接把這匯票給到別人也行,意思是我們給到我們的下游就是背書的意思嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
我這不是做賬呢,我的意思是說有些我也不知道有沒有給別人開了票,這個(gè)后期沒什么事吧,然后進(jìn)項(xiàng)的都查不到對方有沒給我們開票,這個(gè)是沒事的吧
嗯 這個(gè)沒事 收入沒有發(fā)票沒事 成本費(fèi)用要有發(fā)票
但是現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都查不到人家給我們開了沒,這怎么辦呢,因?yàn)榫W(wǎng)上查不到,我這里的票都給外賬做了
你收沒收到發(fā)票不知道嗎
發(fā)票都拿給外賬會(huì)計(jì)做賬了,我這里只有記賬抵扣發(fā)票
你用復(fù)印件就可以了