好,這個(gè)正常開(kāi)具就可以,包括名稱(chēng),地址,稅號(hào)。
老師好,公司是機(jī)械設(shè)備制造業(yè),有時(shí)候有加工費(fèi),對(duì)方拿料我方加工,開(kāi)發(fā)票加工名稱(chēng)寫(xiě) 勞務(wù)*管板加工費(fèi),做分錄是 借應(yīng)收賬款貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅,問(wèn)在增值稅申報(bào)表里左側(cè)列有應(yīng)稅貨物 銷(xiāo)售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額,因?yàn)榧庸べM(fèi)很少有,所以現(xiàn)在都填寫(xiě)在應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額里可以嗎?
1.某市東方花園日化用品有限公司為增值稅一般納稅人,2020年1月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購(gòu)原材料一批,貨款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。從供貨方取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為40萬(wàn)元。(2)外購(gòu)機(jī)器設(shè)置一套,從供貨方取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅額為2.2萬(wàn)元,貨款已付并驗(yàn)收入庫(kù)。(3)銷(xiāo)售高檔化妝品一批,取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3390萬(wàn)元(含增值稅),向購(gòu)貨方收取手續(xù)費(fèi)11.3萬(wàn)元。(4)銷(xiāo)售原材料一批,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款40萬(wàn)元,同時(shí)向購(gòu)買(mǎi)方收取包裝物租金22.6萬(wàn)元。其他相關(guān)資料:該公司月初增值稅進(jìn)項(xiàng)稅余額為6.3萬(wàn)元;高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,增值稅率13%。要求:(1)計(jì)算該公司1月份的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額及可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額(2)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納增值稅稅額(3)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額(4)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納城建稅稅額(5)計(jì)算該公司1月份應(yīng)納教育費(fèi)附加。老師可以幫忙做一下嗎,都不太懂
老師好,外銷(xiāo)開(kāi)增值稅普通發(fā)票的時(shí)候要注意哪些?購(gòu)貨方是填寫(xiě)最終收貨方名稱(chēng)嗎?是零稅率,有什么其他事項(xiàng)嗎?
我單位是生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的番茄醬和天津港的某貿(mào)易公司簽訂的外銷(xiāo)出口合同,我單位自行報(bào)關(guān),貨發(fā)往國(guó)外如巴西,報(bào)關(guān)單上收貨人信息是空的,報(bào)關(guān)單上的合同號(hào)和我們同貿(mào)易公司簽的合同是同一個(gè)號(hào),現(xiàn)報(bào)關(guān)單已收到,可以確認(rèn)收入,本公司再開(kāi)增值稅普票時(shí),票面購(gòu)買(mǎi)方信息應(yīng)怎么填寫(xiě),可以填寫(xiě)合同上的貿(mào)易公司的名稱(chēng)嗎,如這樣開(kāi)了增值稅普通發(fā)票確認(rèn)收入,后期會(huì)影響我單位享受出口退稅政策嗎,
老師 如果自建時(shí)間是2016.4.30以后 稅率就用9%是不 題目(5)轉(zhuǎn)讓2015年自建的一棟辦公用房,自建成本240萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓時(shí)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額 300萬(wàn)元。 (其他相關(guān)資料:關(guān)稅稅率為 10%,企業(yè)選擇享受對(duì)自己最有利的優(yōu)惠政策和計(jì)稅方法) 答案 (5)應(yīng)繳納增值稅 =300x 5%=15(萬(wàn)元)。 填開(kāi)要求:銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn),納稅人自行開(kāi)具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí),應(yīng)在發(fā)票“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱(chēng)”欄填寫(xiě)不動(dòng)產(chǎn)名稱(chēng)及房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)號(hào)碼(無(wú)房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)的可不填寫(xiě)),“單位”欄填寫(xiě)面積單位,備注欄注明不動(dòng)產(chǎn)的詳細(xì)地址
郭老師,營(yíng)業(yè)期現(xiàn)金凈流量,營(yíng)業(yè)收入減付現(xiàn)成本減所得稅,這個(gè)所得稅包括非付現(xiàn)部分嗎,還是只減營(yíng)收和付現(xiàn)部分的所得稅
我公司收取車(chē)位租金,是通過(guò)第三方平臺(tái)代收取,之后我司提現(xiàn)到公司賬戶(hù),會(huì)計(jì)處理一直是通過(guò)其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來(lái)過(guò)渡,換新軟件,不想通過(guò)其他應(yīng)收款-第三方平臺(tái)來(lái)過(guò)渡,直接計(jì)入應(yīng)收預(yù)收賬款,可以嗎?
老師,用個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦的個(gè)人卡怎么取消,不和營(yíng)業(yè)執(zhí)照綁定
老師,請(qǐng)問(wèn)原材料的生產(chǎn)損耗,計(jì)入哪個(gè)成本科目比較合適呢,謝謝
哪位老師能幫忙提供一份,應(yīng)聘中小企業(yè)會(huì)計(jì)的簡(jiǎn)歷范本?最近在找工作,不知道應(yīng)聘中小企業(yè)會(huì)計(jì),求職簡(jiǎn)歷怎么寫(xiě)更容易吸引人?
請(qǐng)問(wèn)公司代理銷(xiāo)售汽車(chē),銷(xiāo)售收入不是直接銷(xiāo)售款,是廠家返的服務(wù)費(fèi),銷(xiāo)售中購(gòu)入充電樁贈(zèng)送客戶(hù),這個(gè)充電樁怎么入賬?例如充電樁不含稅金額2300元,稅率1%,公司是一般納稅人,賬務(wù)怎么處理?,謝謝
剛成立的小規(guī)模企業(yè),股東收到好朋友贈(zèng)送的物品,有辦公桌椅,辦公用品,打印機(jī)等這類(lèi),這部分商品無(wú)法取得發(fā)票,能不能入固定資產(chǎn)做賬?同時(shí)變更股東投資方式由之前的貨幣變更為貨幣加實(shí)物投資。
實(shí)務(wù)里哪些是必須要寫(xiě)的二級(jí)明細(xì)?應(yīng)付職工薪酬后面的二級(jí)明細(xì)是必須的嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,固定資產(chǎn)賣(mài)賠了,購(gòu)入10萬(wàn),折舊5萬(wàn),賬面5萬(wàn),賣(mài)了1萬(wàn),全流程賬務(wù)處理如何做
老老師一般納稅人加稅點(diǎn),比如不含稅售價(jià)1000加15個(gè)點(diǎn)的稅,那賣(mài)家要訂到到多少錢(qián)才不會(huì)虧
外銷(xiāo)的客戶(hù)沒(méi)有稅號(hào)呢,備注欄需要寫(xiě)些什么?
備注欄里這個(gè)沒(méi)有強(qiáng)制要求。