你說的是年累計(jì)收入在6萬(wàn)以內(nèi),一到12月份都在這一個(gè)公司上班,每個(gè)月都申報(bào)了個(gè)稅,第二年他的每個(gè)月累計(jì)扣除費(fèi)用都是6萬(wàn)。
老師好,計(jì)算個(gè)稅時(shí),一個(gè)人假如沒有專項(xiàng)附加扣除,全年收入不超過6萬(wàn)元。現(xiàn)在申報(bào)1月工資時(shí),因?yàn)榘l(fā)1月工資+21年年終獎(jiǎng)金,這樣就超過5000元了,請(qǐng)問當(dāng)月是否要交個(gè)稅?謝謝!
這個(gè)月申報(bào)的工資+年終獎(jiǎng)總額超過5000了,就必須要交個(gè)稅了嗎?不是累計(jì)超過6萬(wàn)才交個(gè)稅嗎?要是下個(gè)月沒有超過5000,或者一年沒有超過6萬(wàn)元,這個(gè)交的個(gè)稅可以申請(qǐng)退回來嗎
對(duì)上一完整納稅年度內(nèi)每月均在同一單位預(yù)扣預(yù)繳工資、薪金所得個(gè)人 所得稅且全年工資、薪金收入不超過 6 萬(wàn)元的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳 本年度工資、薪金所得個(gè)人所得稅時(shí),累計(jì)減除費(fèi)用自 1 月份起直接按照全年 6 萬(wàn)元計(jì)算扣除。即,在納稅人累計(jì)收入不超過 6 萬(wàn)元的月份,暫不預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人 所得稅;在其累計(jì)收入超過 6 萬(wàn)元的當(dāng)月及年內(nèi)后續(xù)月份,再預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得 稅。。。。。。。。。。。。。。。。。。但是我剛才申報(bào)2022.01月所屬期個(gè)稅時(shí),員工工資7000元,為什么要預(yù)扣個(gè)稅?
老師好,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅。有個(gè)入職滿一年且今年繼續(xù)在職,去年申報(bào)工資未超過6萬(wàn)的,今年申報(bào)工資時(shí)候跳出來減除費(fèi)用為6萬(wàn)元。請(qǐng)問這個(gè)是每個(gè)月申報(bào)都會(huì)有6萬(wàn)元減除費(fèi)用嗎?還是一次性抵扣的?。勘热?月申報(bào)減除了6萬(wàn),3月開始就沒有減除費(fèi)用了?是哪種?
老師 請(qǐng)問在申報(bào)個(gè)人所得稅工資薪金的時(shí)候,其中出現(xiàn)這個(gè)情況:某一個(gè)員工(上年各月均有申報(bào)且全年收入不超過6萬(wàn)元)在上月申報(bào)的時(shí)候還可以申報(bào)的,到現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就顯示出(上一屬期未按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用)導(dǎo)致全部的員工都不能申報(bào),然后這個(gè)員工要怎樣處理?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
如果第一個(gè)月工資是8500,不需要繳納個(gè)稅的。
第一個(gè)月已經(jīng)扣除6萬(wàn),2月~12月不能超過5000,超過的話,又交個(gè)稅,對(duì)嗎?
第一個(gè)月累計(jì)扣除費(fèi)用是6萬(wàn),第二個(gè)月累計(jì)扣除費(fèi)用也是6萬(wàn)的,只要年累計(jì)收入在6萬(wàn)以內(nèi),是不需要繳納的。
8500收入,到8月份交個(gè)稅了。意思上一年收入不超6萬(wàn),次年年累計(jì)不超6萬(wàn)不用扣個(gè)稅。本年超過了6萬(wàn),下一年沒有享受6萬(wàn)抵扣,對(duì)嗎?
你好對(duì)的 是這么做的