同學你好,金額較小,一般沒什么風險
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準, 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉到五月份嗎?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,你好,我們今年一月份購買土地,當時轉款后沒有給我發(fā)票?,F(xiàn)在才給我。我當時以為是國家收費應該就是收款收據(jù),哪知道今天給我發(fā)票我才看見是專票??晌耶敃r把轉款的金額全部做成了無形資產(chǎn)成本?,F(xiàn)在怎么調(diào)整?可以沖紅之前的憑證再重新做嗎?而且我攤銷都做了兩個月了。
老師您好,我們是小企業(yè)會計準則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉出,并補繳相應的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉出?具體分錄應該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報表和財務報表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師,今天我打印2022年八月憑證,發(fā)現(xiàn)八月份購買辦公費發(fā)票金額是550我記成500元少記了50,我在23年一月份更正的話,不走以前年度損益調(diào)整,直接走辦公費可以嗎?有沒有風險
老師,項目經(jīng)理可以歸屬研發(fā)費用嗎
老師,我們用的臨時工是勞務公司派來的,錢付給了勞務公司,他們也開了對應的發(fā)票,我入帳還需要其他資料嗎
老師,每張專票必須附合同,付款憑證,入庫單是不是呢
你好 電腦維修費開票屬于什么類目
有個職工兼2個公司,一家公司工資4000,另一家公司工資2000,但社保是按5000來買的,社保按5000來買有稅務風險嗎
支出時,單筆現(xiàn)金支出不超1000,但合并報銷就達1000了,合規(guī)嗎
老師,電子稅務局彈出來這個,我是不是選擇咱不申請退稅,不退稅原因選哪個合適
我們是一家游戲公司,用戶充值游戲或者購買產(chǎn)品獲得了虛擬貨幣,再自己去消耗,我們開票要按照什么項目來開呢?是提供服務還是其他權益資產(chǎn)?
老板把公戶上的錢轉到個人卡再支付公司的應付賬款怎么正確做賬
老師 請問一下 客戶存在尾款未付清的情況 要求開票 實付多少開多少給她 這個情況可以開票嗎?或者以尾款未付清 暫時不能開票為由 讓客戶付清尾款再開票?
謝謝老師
23年匯算清繳不用調(diào)增這50元是嗎?
是可以不用調(diào)整的,金額太小