同學(xué)你好,金額較小,一般沒什么風(fēng)險
老師,你好,我公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,2019年12月份發(fā)生業(yè)務(wù)15098284.35 元并有銀行流水單,已在2020年1月征期申報2019年第四季度款項時申報無票收入并提前繳納稅款480125.44元;與此同時因我司票份為每個月25份,不夠開具合同所需發(fā)票金額,現(xiàn)在要補開2019年12月申報的收入;由于2019年12月時我司公司經(jīng)營地址在變更,沒有辦下來租賃憑證,故2019年12月和1月申請超限量未通過;因怕中途有作廢等發(fā)票,故現(xiàn)在才向貴局申請1650份發(fā)票補開2019年12月的收入,望貴局批準(zhǔn), 19年12月發(fā)生銀行流水15098254.35,當(dāng)時已經(jīng)按無票收入申報并提前繳納稅款480125.44元,當(dāng)時租賃合同沒有辦下來,沒有辦法申請超限量,所以今年4月申請的1650份超限量補開19年12月份的收入,如果4月發(fā)票全部開對是沒錯的,關(guān)鍵是有一張開錯了,已經(jīng)跨月了,稅款在12月份已領(lǐng)繳了,我現(xiàn)在可以紅沖一張嗎,稅款的話轉(zhuǎn)到那個月里,還是怎么辦? 可以把我這張開廢的稅款,轉(zhuǎn)到五月份嗎?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師,你好,我們今年一月份購買土地,當(dāng)時轉(zhuǎn)款后沒有給我發(fā)票?,F(xiàn)在才給我。我當(dāng)時以為是國家收費應(yīng)該就是收款收據(jù),哪知道今天給我發(fā)票我才看見是專票??晌耶?dāng)時把轉(zhuǎn)款的金額全部做成了無形資產(chǎn)成本。現(xiàn)在怎么調(diào)整?可以沖紅之前的憑證再重新做嗎?而且我攤銷都做了兩個月了。
老師您好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報表和財務(wù)報表嗎?2021年虧損7萬,如果調(diào)整完這23萬,應(yīng)該是盈利16萬,那么就需要補繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報表把管理成本減少23萬的話,2022年的數(shù)據(jù)也會有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報表,2022年虧損30萬,就算去掉這23萬的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師,今天我打印2022年八月憑證,發(fā)現(xiàn)八月份購買辦公費發(fā)票金額是550我記成500元少記了50,我在23年一月份更正的話,不走以前年度損益調(diào)整,直接走辦公費可以嗎?有沒有風(fēng)險
請問老師們,天津的30人以下民辦非企業(yè)單位,享受殘保金免繳政策嗎?
老師,我們公司跟銀行有貸款,還沒還完,那我們公司可以注銷嗎
自己研發(fā)的軟件對應(yīng)的成本應(yīng)該如何歸集
我們的賬目找了代理記賬,現(xiàn)在想合并,怎么合并???
老師你好,怎么看收到的發(fā)票,開的稅收簡碼啊
稅務(wù)系統(tǒng)提示其他收入未申報是什么稅沒有報
老師這個經(jīng)營范圍想開這些材料只能按13個點開票能開嗎?是不是取得相應(yīng)進項就行還用變經(jīng)營范圍嗎
小規(guī)模公司,現(xiàn)在能開3%的專票嗎(平時開的是1的普票)
我是法人也是唯一股東,代理記賬會計將我個人繳費部分社保公積金和公司繳費部分全部計入管理費,可以么?我叫他們改他們不改,不給我賬本及總賬等財務(wù)明細等。我跟他是先賬本后給錢的,這樣我的賬本如何做
我們租賃a公司工藝品,出租給個人,一個租賃每年1.5萬,一次性收3年的4.5萬元。每出租一個,a公司給我們公司1萬元獎勵,第一個問題:這個獎勵怎么入賬?二個問題是,我們是合伙企業(yè),我們增值稅按4.5確認(rèn)收入,我們經(jīng)營個稅收入按年收入15000/12*3=3750確認(rèn)收入?
謝謝老師
23年匯算清繳不用調(diào)增這50元是嗎?
是可以不用調(diào)整的,金額太小