第一個(gè)對(duì)的,是的,第二個(gè)需要和他的報(bào)關(guān)單上的一模一樣。
請(qǐng)問老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個(gè)項(xiàng)目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫一般計(jì)稅,甲供材。我們沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)在簽了個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個(gè)3%普通發(fā)票,這個(gè)做法可以嗎?是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項(xiàng)目是一般計(jì)稅,補(bǔ)充合同分出來能用簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開票是建筑服務(wù)還是銷售材料呢?
我公司是一般納稅人,主營建筑材料銷售及施工安裝?,F(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購合同,我們購進(jìn)的鋁型材原材料,加工后按銷售開具材料專票給甲方,請(qǐng)問老師,因?yàn)橘忂M(jìn)的是鋁型材,經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開具?是按重量還是平方計(jì)價(jià)?還有,如果是委托個(gè)人加工,我們收到是普票不能抵扣,這塊要怎么處理?
親有個(gè)問題問一下你,我們有個(gè)項(xiàng)目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準(zhǔn)備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務(wù),這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務(wù),免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)材料/勞務(wù)無論專普都是不能抵扣的,都是價(jià)稅合計(jì)入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個(gè)銷售材料的合同13% 600萬,一個(gè)建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當(dāng)于我們?cè)谶M(jìn)購巴西項(xiàng)目材料的時(shí)候就可以當(dāng)進(jìn)項(xiàng)采購進(jìn)來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時(shí)我們的進(jìn)購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進(jìn)項(xiàng)了)可以這樣操作嗎
我們是建筑安裝企業(yè),現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目甲方要我們跟他代買材料,意思我們購進(jìn)材料例如購進(jìn)A材料,然后再賣給甲方 跟甲方開銷售材料的發(fā)票,這樣我們購進(jìn)A材料有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,然后再把這批材料銷售給甲方,可以這樣操作吧 我們跟材料商簽訂的合同是讓他把材料送到指定的碼頭(因?yàn)檫@批材料實(shí)際上送到指定碼頭后,由我們甲方辦理出口才能送到國外的項(xiàng)目上用) 問題1.我們收到材料供應(yīng)商開給我們 的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果備注了國外地址可不可以抵扣?不備注國外項(xiàng)目地址呢可不可以抵扣)2.我們是建筑安裝企業(yè),沒有這個(gè)銷售材料的經(jīng) 營范圍,但是實(shí)際我們采購了這批材料然后再賣給我們的甲方是可以給他開銷售材料的發(fā)票是嗎?
我們是建筑安裝企業(yè) 跟甲方簽訂了一個(gè)材料銷售合同,就是我們公司采購進(jìn)來在賣給甲方.現(xiàn)在有個(gè)問題是我們應(yīng)該如何開具材料銷售發(fā)票給到甲方,是不是按跟甲方合同材料明細(xì)來開?2.采購進(jìn)來的材料例如叫喇叭,但甲方出口單上的明字叫揚(yáng)聲器,甲方讓我們對(duì)應(yīng)出口單上的名字開,請(qǐng)問雖然是同一個(gè)東西我收進(jìn)來是喇叭,開給甲方叫揚(yáng)聲器,可以開嗎,這樣稅務(wù)允許嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
有個(gè)問題是名稱叫法不一樣,我們開出來和收進(jìn)來的名稱不一致,稅務(wù)不允許嗎?有沒有風(fēng)險(xiǎn)
一個(gè)產(chǎn)品不同的叫法,沒有關(guān)系,但是出口的要求的嚴(yán)格需要一樣
1.有沒有稅務(wù)相關(guān)的文件2那為什么我們跟材料商要求讓他們按出口單上名稱來開揚(yáng)聲器,這樣我們就做到所以都對(duì)應(yīng)一致了,那材料商他們?yōu)槭膊婚_呢?
第一個(gè)沒有 第二個(gè)你得問下對(duì)方 或許人家沒開過 揚(yáng)聲器又稱“喇叭”