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老師,才發(fā)現(xiàn)12月計提的獎金還在研發(fā)支出科目,月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,1月用未分配利潤科目調(diào)整后,申報年報財務(wù)報表時要手動調(diào)整期初數(shù)嗎?調(diào)整了就跟第四季度財報表不一致了,調(diào)整后后面申報財務(wù)報表跟1月賬上財務(wù)報表也會一致吧

2023-02-22 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-22 12:01

你好,要保持一致的這個事。

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你好,要保持一致的這個事。
2023-02-22
你好,這個是費(fèi)用花的嗎?如果是的話,用以前年度損益特征來結(jié)段,以前年度損益調(diào)整在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,其他的不需要修改。
2023-02-22
你好,匯算清繳申報的財務(wù)報表,跟第四季度的報表是一致的。 成本和費(fèi)用需要調(diào)減,是什么原因?qū)е碌??是調(diào)增了應(yīng)納稅所得額 嗎?
2023-05-05
不需要 不用調(diào)整 和你賬上的一致就可以
2025-05-06
是申報調(diào)整后的數(shù)據(jù)1月入賬23年費(fèi)用成本后數(shù)據(jù)
2024-03-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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