借以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用) 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

老師你好,去年的費(fèi)用只是付款了,沒(méi)做在去年,今年開票了,怎么做?能反結(jié)帳做到去年,更正報(bào)表可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)下,我公司去年的房租費(fèi)因?yàn)闆](méi)拿到發(fā)票,就掛著,(去年到今年的10份都是核定征收的)我在今年3月份就直接無(wú)票進(jìn)去了成本,誰(shuí)知道10月份給取消了核定,那么我想知道,這筆費(fèi)用是不是要去開票回來(lái)入賬,但是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,這筆費(fèi)用也不能進(jìn)入今年的費(fèi)用里面呀,老師,這樣的情況,我該怎么處理,直接調(diào)整去年的未分配利潤(rùn)嗎?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)去年的費(fèi)用,去年已經(jīng)付款做賬了,但發(fā)票一直沒(méi)收到,今年收到發(fā)票,可以直接附到去年的憑證上嘛,或者是怎么賬務(wù)處理比較好呢
你好,老師。公司去年的水電費(fèi),去年也沒(méi)入賬,今年收到發(fā)票,是能直接入費(fèi)用到今年嗎?正確規(guī)范做法應(yīng)該是怎么樣呢
您好: 老師,今年收到去年代墊其他公司的費(fèi)用,今年收到的這筆款該怎么入賬,去年這筆費(fèi)用,是直接借費(fèi)用,貸銀行存款。
老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說(shuō)別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說(shuō)他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來(lái),這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬(wàn) 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過(guò)30萬(wàn) 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問(wèn)下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬(wàn),做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


匯算清繳的時(shí)候,這筆費(fèi)用也要填在以前年度調(diào)整這一欄嗎
匯算清繳的時(shí)候我倒是沒(méi)具體填寫過(guò)